Orden de Compra. Nº3879-1968-SE14 "SEP DAEM ADMINISTRACION CENTRAL. SEMINARIO EDUCADORAS. 24571"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1968-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2014
Nombre de la Orden de Compra SEP DAEM ADMINISTRACION CENTRAL. SEMINARIO EDUCADORAS. 24571
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-5-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 17909,4
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor luis
Razón Social LUIS LEONARDO LANDERO VALDES
R.U.T. 5.940.940-9
Sucursal luis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222703
Mercancías de almacén3Unidad no definidaTORTAS 40 PERSONAS TRASNOCHADAS  $ 17.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400
30222703
Mercancías de almacén12Unidad no definidaBEBIDAS DE 3 LITROS  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600
30222703
Mercancías de almacén120Unidad no definidaVASOS DESECHABLES  $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
30222703
Mercancías de almacén120Unidad no definidaPLATOS DESECHABLES  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
30222703
Mercancías de almacén120Unidad no definidaTENEDORES DESCHABLES  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
30222703
Mercancías de almacén1Unidad no definidaCAJA DE TE GRANDE  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 340
30222703
Mercancías de almacén2Unidad no definidaKILOS DE AZUCAR  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
30222703
Mercancías de almacén120Unidad no definidaCUCHARAS DESECHABLES  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
30222703
Mercancías de almacén3Unidad no definidaTOALLA NOVA  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
30222703
Mercancías de almacén3Unidad no definidaSERVILLETAS  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510 $ 510
30222703
Mercancías de almacén1Unidad no definidaTARRO DE CAFE GRANDE  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
Total Neto $ 94.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.909
TOTAL OC $ 112.169


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.