Orden de Compra. Nº3879-198-SE15 "MANTENIMIENTO ESCUELA G-306 CANTA RANA OP. 25321"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-198-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2015
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO ESCUELA G-306 CANTA RANA OP. 25321
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 21059,98
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial5Unidad no definidaKILOS DE YESO  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
30221005
Centro comercial5Unidad no definidaKILOS DE PASTA MURO INTERIOR  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaGALONES DE ESMALTE CINTEITCO VERDE ESMERALDA   $ 14.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.751 $ 44.751
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaLITROS DE AGUARRAS  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.783
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaGALON DE ESMALTE AL AGUA MELON  $ 12.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.856 $ 12.856
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaGALON ESMALTE AL AGUA OCRE  $ 12.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.856 $ 12.856
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaGALON ESMALTE AL AGUA MARFIL  $ 12.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.856 $ 12.856
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaPLIEGOS DE LIJA 120  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
30221005
Centro comercial10Unidad no definidaPEGOTES  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
30221005
Centro comercial5Unidad no definidaBROCHAS DE 2 PULGADAS  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
Total Neto $ 110.842
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.060
TOTAL OC $ 131.902


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.