Orden de Compra. Nº3879-2015-SE14 "JUNJI. MATERIALES DE FERRETERIA J. INAFNTIL INFANCIA FELIZ O.P 24350"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-2015-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2014
Nombre de la Orden de Compra JUNJI. MATERIALES DE FERRETERIA J. INAFNTIL INFANCIA FELIZ O.P 24350
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna *
Impuesto 25750,7
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaPAQUETES DE CORCHETE  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.799 $ 5.799
30221005
Centro comercial7Unidad no definidaFLEXIBLE HI-HE  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.827 $ 8.827
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaPISTOLA REGAR  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaABRAZADERAS  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
30221005
Centro comercial3Unidad no definida6X1 CEPILLADO  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.295
30221005
Centro comercial4Unidad no definida4X1 CEPILLADO  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044
30221005
Centro comercial200Unidad no definidaSPACK 2´´   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
30221005
Centro comercial4Unidad no definidaTARUGOS DE 8 MM  $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48 $ 48
30221005
Centro comercial4Unidad no definidaROSACALATA 8 MM  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68 $ 68
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaSILICONA  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
30221005
Centro comercial6Unidad no definidaTABLAS 10X10 CEPILLADAS  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.646 $ 17.646
30221005
Centro comercial8Unidad no definida2X2 CEPILLADO  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.088 $ 10.088
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaKILOS CLAVO 2 1/2  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaFIERRO DE CORTINA 3 MTS  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaMTS PVC 40  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaMTS CADENA  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaSIZON LAVAPLATOS  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
30221005
Centro comercial12Unidad no definidaMTS MALLA MOSQUITERA  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.212
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaADAPTADOR 3/4 BRONCE  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
30221005
Centro comercial50Unidad no definidaMTS MANGUERA 3/4  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaCANDADO  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
Total Neto $ 135.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.751
TOTAL OC $ 161.281


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.