Orden de Compra. Nº3879-2073-SE12 "FONDO RECONVERSION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 2012 PASILLO PREBASICA ESCUELA G-313 COLTON QUILLAY OP. 19877"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-2073-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2012
Nombre de la Orden de Compra FONDO RECONVERSION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR 2012 PASILLO PREBASICA ESCUELA G-313 COLTON QUILLAY OP. 19877
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-23-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 25972,24
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial20Unidad no definidaKILOS DE SODADURA E6010 1/8 "  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.440 $ 92.440
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaLITROS DE BARNIZ MARINO ROBLE  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529
30221005
Centro comercial4Unidad no definidaBROCHA 4"  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.044
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaBROCHA 3"  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
30221005
Centro comercial6Unidad no definidaCANAL AGUAS LLUVIAS 3.0 M  $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.228 $ 27.228
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaTIRA PVC SANITARIO 75 MM  $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555
Total Neto $ 136.696
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.972
TOTAL OC $ 162.668


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.