Orden de Compra. Nº3879-2084-SE16 "SEP ESCUELA LOS TILOS. ALIMENTOS. ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR. ACCIÓN: LOS TILOS 2.0. OP 29489 (1455)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-2084-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2016
Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA LOS TILOS. ALIMENTOS. ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR. ACCIÓN: LOS TILOS 2.0. OP 29489 (1455)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-4-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 20358,5
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor luis
Razón Social LUIS LEONARDO LANDERO VALDES
R.U.T. 5.940.940-9
Sucursal luis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos3Unidad no definidaTORTA TRASNOCHADA 40 PERSONAS  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos8Unidad no definidaKILOS DE PANES DE COMPELTOS  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
93131608
Servicios de suministro de alimentos4Unidad no definidaUNIDADES DE VIENESAS SAN JORGE  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos5Unidad no definidaPACKS BEBIDAS DESECHABLES DE 3 LITROS  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
Total Neto $ 107.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.358
TOTAL OC $ 127.508


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.