Orden de Compra. Nº3879-210-SE08 "MATERIALES ESCUELA F-311"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-210-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA F-311
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES ESCUELA F-311 EVARISTA OGALDE CONTRATO SUMINISTRO LICITACION 3904-2-LP08 ORDEN DE PEDIDO 6787
Proveniente de Licitación 3904-2-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Victor Bianchi Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Victor Bianchi Nº 415
Comuna -1
Impuesto 96503,6771
Dirección de Envío de la Factura Victor Bianchi Nº 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161903
Material de revestimiento18UnidadMaterial de revestimientoEQUIPOS FLUORESCENTES DOBLES CON FUSOR $ 8.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.574 $ 146.571
30161903
Material de revestimiento18UnidadMaterial de revestimientoBALLAK 1/40 PHILLIPS $ 4.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.024 $ 75.025
30161903
Material de revestimiento20UnidadMaterial de revestimientoPARTIDORES $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
30161903
Material de revestimiento36UnidadMaterial de revestimientoTUBOS FLURORESCENTES 40 W LARGOS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.815
30161903
Material de revestimiento26UnidadMaterial de revestimientoMETROS DE CADENA PARA COLGAR TUBOS FLUORESCENTES $ 343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.918 $ 8.914
30161903
Material de revestimiento3UnidadMaterial de revestimientoENCHUFES TRIPLES EMBUTIDOS $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.764 $ 4.765
30161903
Material de revestimiento3UnidadMaterial de revestimientoINTERRUPTORES 9/32 EMBUTIDOS $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.764 $ 4.765
30161903
Material de revestimiento3UnidadMaterial de revestimientoCAJAS DISTRIBUCION $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 732 $ 731
30161903
Material de revestimiento180UnidadMaterial de revestimientoMETROS CABLE THHN Nº10 ROJO BALNCO VERDE $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.280 $ 89.244
30161903
Material de revestimiento300UnidadMaterial de revestimientoMETROS CABLE Nº12 ROJO BLANCO VERDE $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.400 $ 98.319
30161903
Material de revestimiento12UnidadMaterial de revestimientoTIRA CONDUI DE 16 M/M $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.546
30161903
Material de revestimiento25UnidadMaterial de revestimientoCURVAS DE 16 M/M $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.891
30161903
Material de revestimiento100UnidadMaterial de revestimientoABRASADERAS METALICAS DE 5/8 $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.513
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Material de revestimiento200UnidadMaterial de revestimientoTORNILLOS PARA VOLCANITA DE 3/4 1" $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.722
30161903
Material de revestimiento3UnidadMaterial de revestimientoHUINCHA AISLADORA $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.823 $ 11.824
30161903
Material de revestimiento2UnidadMaterial de revestimientoHUINCHA AISLADORA $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
Total Neto $ 507.914
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.504
TOTAL OC $ 604.418


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.