Orden de Compra. Nº
3879-210-SE08
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MATERIALES ESCUELA F-311
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-210-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-04-2008
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ESCUELA F-311
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
MATERIALES ESCUELA F-311 EVARISTA OGALDE CONTRATO SUMINISTRO LICITACION 3904-2-LP08 ORDEN DE PEDIDO 6787
Proveniente de Licitación
3904-2-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Victor Bianchi Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Victor Bianchi Nº 415
Comuna
-1
Impuesto
96503,6771
Dirección de Envío de la Factura
Victor Bianchi Nº 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T.
78.495.920-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30161903
Material de revestimiento
18
Unidad
Material de revestimiento
EQUIPOS FLUORESCENTES DOBLES CON FUSOR
$ 8.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.574
$ 146.571
30161903
Material de revestimiento
18
Unidad
Material de revestimiento
BALLAK 1/40 PHILLIPS
$ 4.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.024
$ 75.025
30161903
Material de revestimiento
20
Unidad
Material de revestimiento
PARTIDORES
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.563
30161903
Material de revestimiento
36
Unidad
Material de revestimiento
TUBOS FLURORESCENTES 40 W LARGOS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.815
30161903
Material de revestimiento
26
Unidad
Material de revestimiento
METROS DE CADENA PARA COLGAR TUBOS FLUORESCENTES
$ 343,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.918
$ 8.914
30161903
Material de revestimiento
3
Unidad
Material de revestimiento
ENCHUFES TRIPLES EMBUTIDOS
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.764
$ 4.765
30161903
Material de revestimiento
3
Unidad
Material de revestimiento
INTERRUPTORES 9/32 EMBUTIDOS
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.764
$ 4.765
30161903
Material de revestimiento
3
Unidad
Material de revestimiento
CAJAS DISTRIBUCION
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 732
$ 731
30161903
Material de revestimiento
180
Unidad
Material de revestimiento
METROS CABLE THHN Nº10 ROJO BALNCO VERDE
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.280
$ 89.244
30161903
Material de revestimiento
300
Unidad
Material de revestimiento
METROS CABLE Nº12 ROJO BLANCO VERDE
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.400
$ 98.319
30161903
Material de revestimiento
12
Unidad
Material de revestimiento
TIRA CONDUI DE 16 M/M
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.544
$ 5.546
30161903
Material de revestimiento
25
Unidad
Material de revestimiento
CURVAS DE 16 M/M
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.891
30161903
Material de revestimiento
100
Unidad
Material de revestimiento
ABRASADERAS METALICAS DE 5/8
$ 15,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.513
30161903
Material de revestimiento
200
Unidad
Material de revestimiento
TORNILLOS PARA VOLCANITA DE 3/4 1"
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.722
30161903
Material de revestimiento
3
Unidad
Material de revestimiento
HUINCHA AISLADORA
$ 3.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.823
$ 11.824
30161903
Material de revestimiento
2
Unidad
Material de revestimiento
HUINCHA AISLADORA
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.706
$ 6.706
Total Neto
$ 507.914
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 96.504
TOTAL OC
$ 604.418
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.