Orden de Compra. Nº
3879-2231-SE16
"
LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI. FONDO MANTENIMIENTO. OP29328(1589)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-2231-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-12-2016
Nombre de la Orden de Compra
LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI. FONDO MANTENIMIENTO. OP29328(1589)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3879-13-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
Bulnes
Impuesto
332933,77
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADOLFO HUMBERTO
Razón Social
ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T.
12.764.872-7
Sucursal
ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221005
Centro comercial
20
Unidad no definida
GUARDAPOLVO 3"
$ 1.428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.560
$ 28.560
30221005
Centro comercial
10
Unidad no definida
JUNQUILLOS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
30221005
Centro comercial
16
Unidad no definida
PLANCHAS TERCIADO RANURADO 12 MM
$ 18.907,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 302.512
$ 302.512
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
PUERTA MADERA CON VIDRIO
$ 71.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.429
$ 71.429
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
LITRO AGOREX
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.606
$ 12.606
30221005
Centro comercial
5
Unidad no definida
PLIEGOS LIJA MADERA DE 100
$ 108,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 540
$ 540
30221005
Centro comercial
3
Unidad no definida
POMELES
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
30221005
Centro comercial
5
Unidad no definida
CHOLGUAN
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.110
$ 23.110
30221005
Centro comercial
6
Unidad no definida
MELAMINA 18MM CEREZO
$ 36.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 216.804
$ 216.804
30221005
Centro comercial
5
Unidad no definida
TINETA OLEO CREMA
$ 60.925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 304.625
$ 304.625
30221005
Centro comercial
7
Unidad no definida
GALONES OLEO BARNIZ
$ 12.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.295
$ 85.295
30221005
Centro comercial
15
Unidad no definida
RODILLOS CHIPORRO
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.215
$ 25.215
30221005
Centro comercial
3
Unidad no definida
TINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO
$ 62.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 186.555
$ 186.555
30221005
Centro comercial
5
Unidad no definida
TINETA ESMALTE AL AGUA AMARILLO
$ 62.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 310.925
$ 310.925
30221005
Centro comercial
15
Unidad no definida
BROCHAS 3"
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
PUNTILLAS 2"
KILO
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
30221005
Centro comercial
3
Unidad no definida
CHAPAS SOBREPUESTAS ODIS
$ 15.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.638
$ 46.638
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
VENTANAS ALUMINIO 1X121
$ 25.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.420
$ 50.420
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
VISAGRAS
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.362
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
EXTRACTOR DE AIRE
$ 58.823,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.823
$ 58.823
Total Neto
$ 1.752.283
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 332.934
TOTAL OC
$ 2.085.217
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.