Orden de Compra. Nº3879-2231-SE16 "LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI. FONDO MANTENIMIENTO. OP29328(1589)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-2231-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2016
Nombre de la Orden de Compra LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI. FONDO MANTENIMIENTO. OP29328(1589)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-13-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 332933,77
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial20Unidad no definidaGUARDAPOLVO 3"  $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.560 $ 28.560
30221005
Centro comercial10Unidad no definidaJUNQUILLOS  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
30221005
Centro comercial16Unidad no definidaPLANCHAS TERCIADO RANURADO 12 MM  $ 18.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.512 $ 302.512
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaPUERTA MADERA CON VIDRIO  $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.429 $ 71.429
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaLITRO AGOREX  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.606
30221005
Centro comercial5Unidad no definidaPLIEGOS LIJA MADERA DE 100  $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540 $ 540
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaPOMELES  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
30221005
Centro comercial5Unidad no definidaCHOLGUAN  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.110 $ 23.110
30221005
Centro comercial6Unidad no definidaMELAMINA 18MM CEREZO  $ 36.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.804 $ 216.804
30221005
Centro comercial5Unidad no definidaTINETA OLEO CREMA  $ 60.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.625 $ 304.625
30221005
Centro comercial7Unidad no definidaGALONES OLEO BARNIZ  $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.295 $ 85.295
30221005
Centro comercial15Unidad no definidaRODILLOS CHIPORRO  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.215 $ 25.215
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaTINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO  $ 62.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.555 $ 186.555
30221005
Centro comercial5Unidad no definidaTINETA ESMALTE AL AGUA AMARILLO  $ 62.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.925 $ 310.925
30221005
Centro comercial15Unidad no definidaBROCHAS 3"  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaPUNTILLAS 2"KILO $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaCHAPAS SOBREPUESTAS ODIS  $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.638 $ 46.638
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaVENTANAS ALUMINIO 1X121  $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaVISAGRAS  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaEXTRACTOR DE AIRE  $ 58.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.823 $ 58.823
Total Neto $ 1.752.283
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 332.934
TOTAL OC $ 2.085.217


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.