Orden de Compra. Nº3879-2247-SE16 "INTEGRACION ESCUELA EDUARDO FREI MONTALVA. OP30722(1594)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-2247-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2016
Nombre de la Orden de Compra INTEGRACION ESCUELA EDUARDO FREI MONTALVA. OP30722(1594)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-13-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 58100,48
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial27Unidad no definidaCAJAS DE CARAMICA MURO BLANCA 20/30 40MT2  $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.670 $ 140.670
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaCAJAS DE CERAMICA PISO MURO 36X36   $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966
30221005
Centro comercial25Unidad no definidaBEKRON SACO 25 KILOS  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.725 $ 56.725
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaBOLSA SEPARADORES 3MM  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaFLAXIBLES HI HI 4CM 1/2  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026
30221005
Centro comercial25Unidad no definidaFRAGUE BLANCO   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
30221005
Centro comercial7Unidad no definidaMETROS CANAL AGUA LLUVIA  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.943 $ 12.943
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaBARRAS FIJAS DISCAPACIDAD 40CM  $ 26.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.782 $ 53.782
Total Neto $ 305.792
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.100
TOTAL OC $ 363.892


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.