Orden de Compra. Nº
3879-2324-SE14
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SEP ESCUELA E-303 CELIA URRUTIA PRIETO. ACCION MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION. OP24461
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-2324-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
SEP ESCUELA E-303 CELIA URRUTIA PRIETO. ACCION MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION. OP24461
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
Bulnes
Impuesto
180743,01
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADOLFO HUMBERTO
Razón Social
ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T.
12.764.872-7
Sucursal
ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221005
Centro comercial
30
Unidad no definida
LITROS AGUARRAS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.830
$ 37.830
30221005
Centro comercial
10
Unidad no definida
RODILLOS DE PELO OVEJA
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.090
$ 31.090
30221005
Centro comercial
8
Unidad no definida
BROCHAS 3"
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.064
$ 8.064
30221005
Centro comercial
8
Unidad no definida
BROCHAS 2"
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.376
$ 5.376
30221005
Centro comercial
28
Unidad no definida
GALONES COLOR MARFIL OLEO PRAGA
$ 11.507,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 322.196
$ 322.196
30221005
Centro comercial
16
Unidad no definida
GALONES OLEO ROJO COLONIAL PRAGA
$ 11.507,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 184.112
$ 184.112
30221005
Centro comercial
10
Unidad no definida
GALONES ESMALTE AZUL
$ 14.917,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149.170
$ 149.170
30221005
Centro comercial
3
Unidad no definida
TINETAS OLEO BLANCO
$ 67.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 201.681
$ 201.681
30221005
Centro comercial
10
Unidad no definida
ROLLOS HUINCHA ENMASCARADORA
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
Total Neto
$ 951.279
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 180.743
TOTAL OC
$ 1.132.022
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.