Orden de Compra. Nº3879-2324-SE14 "SEP ESCUELA E-303 CELIA URRUTIA PRIETO. ACCION MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION. OP24461"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-2324-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2014
Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA E-303 CELIA URRUTIA PRIETO. ACCION MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION. OP24461
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 180743,01
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial30Unidad no definidaLITROS AGUARRAS  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.830 $ 37.830
30221005
Centro comercial10Unidad no definidaRODILLOS DE PELO OVEJA  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.090 $ 31.090
30221005
Centro comercial8Unidad no definidaBROCHAS 3"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064
30221005
Centro comercial8Unidad no definidaBROCHAS 2"  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.376 $ 5.376
30221005
Centro comercial28Unidad no definidaGALONES COLOR MARFIL OLEO PRAGA  $ 11.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.196 $ 322.196
30221005
Centro comercial16Unidad no definidaGALONES OLEO ROJO COLONIAL PRAGA  $ 11.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.112 $ 184.112
30221005
Centro comercial10Unidad no definidaGALONES ESMALTE AZUL  $ 14.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.170 $ 149.170
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaTINETAS OLEO BLANCO   $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.681 $ 201.681
30221005
Centro comercial10Unidad no definidaROLLOS HUINCHA ENMASCARADORA  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
Total Neto $ 951.279
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.743
TOTAL OC $ 1.132.022


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.