|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3879-234-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-06-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PRORETENCION DAEM MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO DLYY77 OP033807 (226) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3879-4-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Daem |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
|
|
R.U.T. |
69.141.200-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
VICTOR BIANCHI Nº415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
|
|
R.U.T. |
69.141.200-8 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE ANIBAL PINTO Nº225 |
|
Comuna |
Bulnes
|
|
Impuesto |
3420 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ANIBAL PINTO Nº225 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
hector samuel |
|
Razón Social |
electromecanica hector samuel ocares arias
|
|
R.U.T. |
76.593.216-5 |
|
Sucursal |
hector samuel |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30222004
| Garaje de autobuses | 1 | Unidad no definida | RECARGA EXTINTOR CON CAMBIO DE VALVULA | |
$ 18.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.000
|
$ 18.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 18.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.420
|
|
$ 21.420
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.