Orden de Compra. Nº3879-236-SE08 "REPARACION INSTALACION ELECTRICA ESC.FREI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-236-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2008
Nombre de la Orden de Compra REPARACION INSTALACION ELECTRICA ESC.FREI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES REPARACION INSTALACION ELECTRICA ESCUELA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA ORDEN DE PEDIDO 5942
Proveniente de Licitación 3904-2-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Victor Bianchi Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Victor Bianchi Nº 415
Comuna -1
Impuesto 17020,2133
Dirección de Envío de la Factura Victor Bianchi Nº 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Material de revestimiento20UnidadMaterial de revestimientoTUBOS FLUORESCENTES DE 40 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.170
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Material de revestimiento1UnidadMaterial de revestimientoCAJA PARTIDOR $ 9.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.034 $ 9.034
30161903
Material de revestimiento5UnidadMaterial de revestimientoINTERRUPTORES $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.992
30161903
Material de revestimiento5UnidadMaterial de revestimientoENCHUFES TRIPLE $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.101
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Material de revestimiento2UnidadMaterial de revestimientoFOCOS ALOGENO DE 500 $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.681
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Material de revestimiento10UnidadMaterial de revestimientoVALAS DE 40 $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.270 $ 22.269
30161903
Material de revestimiento30UnidadMaterial de revestimientoMTS ALAMBRE 1,5 ROJO $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.790
30161903
Material de revestimiento30UnidadMaterial de revestimientoMTS ALAMBRE 1,5 BLANCO $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.790
30161903
Material de revestimiento1UnidadMaterial de revestimientoROLLO HUINCHA AISLADORA $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831 $ 831
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Material de revestimiento6UnidadMaterial de revestimientoPERNOS COCHE 1/4 X 3 $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 804 $ 807
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Material de revestimiento10UnidadMaterial de revestimientoTIRAS CANALETA LEGRAN $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118
Total Neto $ 89.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.020
TOTAL OC $ 106.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.