Orden de Compra. Nº
3879-236-SE08
"
REPARACION INSTALACION ELECTRICA ESC.FREI
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-236-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-04-2008
Nombre de la Orden de Compra
REPARACION INSTALACION ELECTRICA ESC.FREI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
MATERIALES REPARACION INSTALACION ELECTRICA ESCUELA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA ORDEN DE PEDIDO 5942
Proveniente de Licitación
3904-2-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Victor Bianchi Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Victor Bianchi Nº 415
Comuna
-1
Impuesto
17020,2133
Dirección de Envío de la Factura
Victor Bianchi Nº 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T.
78.495.920-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30161903
Material de revestimiento
20
Unidad
Material de revestimiento
TUBOS FLUORESCENTES DE 40
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.170
30161903
Material de revestimiento
1
Unidad
Material de revestimiento
CAJA PARTIDOR
$ 9.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.034
$ 9.034
30161903
Material de revestimiento
5
Unidad
Material de revestimiento
INTERRUPTORES
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.990
$ 3.992
30161903
Material de revestimiento
5
Unidad
Material de revestimiento
ENCHUFES TRIPLE
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.100
$ 7.101
30161903
Material de revestimiento
2
Unidad
Material de revestimiento
FOCOS ALOGENO DE 500
$ 5.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.680
$ 11.681
30161903
Material de revestimiento
10
Unidad
Material de revestimiento
VALAS DE 40
$ 2.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.270
$ 22.269
30161903
Material de revestimiento
30
Unidad
Material de revestimiento
MTS ALAMBRE 1,5 ROJO
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.790
30161903
Material de revestimiento
30
Unidad
Material de revestimiento
MTS ALAMBRE 1,5 BLANCO
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.790
30161903
Material de revestimiento
1
Unidad
Material de revestimiento
ROLLO HUINCHA AISLADORA
$ 831,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 831
$ 831
30161903
Material de revestimiento
6
Unidad
Material de revestimiento
PERNOS COCHE 1/4 X 3
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 804
$ 807
30161903
Material de revestimiento
10
Unidad
Material de revestimiento
TIRAS CANALETA LEGRAN
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.120
$ 4.118
Total Neto
$ 89.580
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.020
TOTAL OC
$ 106.600
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.