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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3879-2624-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FONDO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN EN EDUCACIÓN. IMPLEMENTACIÓN PARA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS. SEGÚN OP 14347 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Daem |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
VICTOR BIANCHI Nº415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Palacios N°418 |
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Comuna |
Bulnes
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Impuesto |
58976 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Palacios N°418 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ingenia Ltda. |
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Razón Social |
SOC DE SERVICIOS ELECTRONICOS VIRTUALES Y PUBLICIT
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R.U.T. |
77.627.940-4 |
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Sucursal |
Ingenia Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211508
| Computadores personales | 1 | Unidad | UN COMPUTADOR CON PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE, PLACA MADRE INTEL, MEMORIA RAM KINGSTON 2 GB, DISCO DURO 250 GB, GABINETE, GRABADOR DVD, S.O MICROSOFT, TECLADO, MOUSE, MONITOR, PARLANTES.- | |
$ 310.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 310.400
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$ 310.400
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Total Neto
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$ 310.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.976
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$ 369.376
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.