Orden de Compra. Nº3879-334-SE11 "SEP LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI. MATERIALES ADECUANDO ESPACIOS. OP15248"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-334-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2011
Nombre de la Orden de Compra SEP LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI. MATERIALES ADECUANDO ESPACIOS. OP15248
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-23-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 126424,1
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de montaje1Unidad no definida1/2 METRO DE ARENA GRUESA  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31162313
Kits de montaje110Unidad no definidaMTS2 CERAMICA  $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.000 $ 473.000
31162313
Kits de montaje50Unidad no definidaBECRON  $ 2.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.400 $ 106.400
31162313
Kits de montaje3Unidad no definidaBOLSAS SEPARADORES  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
31162313
Kits de montaje3Unidad no definidaBOLSA FRAGUE DE 5K  $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740
31162313
Kits de montaje35Unidad no definidaTABLAS 1 X 4 CEPILLADA  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.750 $ 64.750
31162313
Kits de montaje200Unidad no definidaCLAVOS ACERO DE 1"/3  $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
Total Neto $ 665.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.424
TOTAL OC $ 791.814


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.