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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3879-3529-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SEP ESCUELA MILAHUE OP7239 (0815) COLACIONES SALUDABLES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3879-905-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Facturación |
CALLE ANIBAL PINTO Nº225 |
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Comuna |
Bulnes
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Impuesto |
71725 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ANIBAL PINTO Nº225 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PUNTO FRESH |
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Razón Social |
GERALDINE ELINA VALENZUELA SEPULVEDA
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R.U.T. |
18.786.316-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PUNTO FRESH |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 62 | Unidad | COLACIONES SALUDABLES, CADA COLACION DEBE ESTAR EN BOLSA
01 YOGURT 1+1 SOPROLE
1 SANDWICH PAN DE MOLDE JAMON Y QUESO
01 FRUTA
01 JUGO EN CAJA
01 CEREAL | |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 372.000
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$ 372.000
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14111703
| Toallas de papel | 3 | Unidad | PAQUETE CON 03 TOALLAS NOVA | |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.500
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$ 4.500
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14111703
| Toallas de papel | 1 | Unidad | PAQUETE DE BOLSA DE BASURA 50X70 | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000
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$ 1.000
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Total Neto
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$ 377.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.725
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$ 449.225
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.