Orden de Compra. Nº
3879-374-SE23
"
OP05104 (0513) ESCUELA CANTA RANA, MANTENIMIENTO. MATERIALES DE FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-374-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2023
Nombre de la Orden de Compra
OP05104 (0513) ESCUELA CANTA RANA, MANTENIMIENTO. MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3879-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios N°418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
CALLE ANIBAL PINTO Nº225
Comuna
Bulnes
Impuesto
381045
Dirección de Envío de la Factura
CALLE ANIBAL PINTO Nº225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
agrocopihue
Razón Social
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T.
78.495.920-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
agrocopihue
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162313
Kits de montaje
10
Unidad no definida
KILOS DE FRAGUE ROJO LADRILLO
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
31162313
Kits de montaje
38
Unidad no definida
CERAMICA RUSTICA PISO-MURO 45X45 CM CAJA 2.08 M2
$ 38.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.444.000
$ 1.444.000
31162313
Kits de montaje
50
Unidad no definida
ADHESIVO EN POLVO 25 KILOS
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 225.000
$ 225.000
31162313
Kits de montaje
1000
Unidad no definida
TORNILLOS SPACK 2"
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
31162313
Kits de montaje
3
Unidad no definida
GOMA ESPONJA SELLA ESTANQUE
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
31162313
Kits de montaje
6
Unidad no definida
ASIENTO WC
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
31162313
Kits de montaje
4
Unidad no definida
VALVULA DE ADMISION
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
31162313
Kits de montaje
4
Unidad no definida
SELLOS ANTIFUGAS WC ANTIHONGO
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
31162313
Kits de montaje
4
Unidad no definida
BISAGRA CORRIENTE
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
31162313
Kits de montaje
2
Unidad no definida
PUERTA EXTERIOR TERCIADO 85 CM
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
31162313
Kits de montaje
2
Unidad no definida
CHAPA PUERTA DE PARCHE
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
31162313
Kits de montaje
3
Unidad no definida
SILICONA TRANSPARENTE
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
31162313
Kits de montaje
3
Unidad no definida
SILICONA HOJALATERA
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
31162313
Kits de montaje
3
Unidad no definida
JUEGO DE PERNOS DE ANCLAJE
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
Total Neto
$ 2.005.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 381.045
TOTAL OC
$ 2.386.545
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.