Orden de Compra. Nº3879-375-SE08 "MATERIALES TALLER DE ARTESANIA ESC. G-306"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-375-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES TALLER DE ARTESANIA ESC. G-306
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES TALLER DE ARTESANIA ESCUELA G-306 CANTA RANA ORDEN DE PEDIDO 7404
Proveniente de Licitación 3904-2-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Victor Bianchi Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Victor Bianchi Nº 415
Comuna -1
Impuesto 10512,26889
Dirección de Envío de la Factura Victor Bianchi Nº 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de accesorios6UnidadKits de accesoriosPLANCHAS DE PLUMAVIT DE 3 CM $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
31201610
Cola fría3UnidadCola fríaKILOS DE COLA FRIA $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.311 $ 7.311
24121802
Latas de pintura o barniz1UnidadLatas de pintura o barnizLITRO DE BARNIZ $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
31211506
Pinturas de látex2UnidadPinturas de látexTARROS DE PINTURA SPRAY DORADO $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
31162313
Kits de accesorios36UnidadKits de accesoriosOREJAS DE OSO MEDIANA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
31162313
Kits de accesorios2UnidadKits de accesoriosPASTA DE ZAPATOS CAFE $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
60123001
Figuras Goma Eva36UnidadFiguras Goma EvaGOMA EVA NEGRA $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.956 $ 16.941
60121119
Papel de regalo36UnidadPapel de regaloPLIEGOS DE PAPEL DE ENVOLVER $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.815
46101504
Pistolas6UnidadPistolasPISTOLAS DE SILICONA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.563
12352310
Siliconas18UnidadSiliconasBARRAS DE SILICONA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
60121118
Papel corrugado9UnidadPapel corrugadoCARTON MICROCORRUGADO COLOR NATURAL $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.383 $ 4.387
Total Neto $ 55.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.512
TOTAL OC $ 65.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.