Orden de Compra. Nº
3879-375-SE08
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MATERIALES TALLER DE ARTESANIA ESC. G-306
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-375-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-05-2008
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES TALLER DE ARTESANIA ESC. G-306
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
MATERIALES TALLER DE ARTESANIA ESCUELA G-306 CANTA RANA ORDEN DE PEDIDO 7404
Proveniente de Licitación
3904-2-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Victor Bianchi Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Victor Bianchi Nº 415
Comuna
-1
Impuesto
10512,26889
Dirección de Envío de la Factura
Victor Bianchi Nº 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T.
78.495.920-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162313
Kits de accesorios
6
Unidad
Kits de accesorios
PLANCHAS DE PLUMAVIT DE 3 CM
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.269
31201610
Cola fría
3
Unidad
Cola fría
KILOS DE COLA FRIA
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.311
$ 7.311
24121802
Latas de pintura o barniz
1
Unidad
Latas de pintura o barniz
LITRO DE BARNIZ
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.849
$ 1.849
31211506
Pinturas de látex
2
Unidad
Pinturas de látex
TARROS DE PINTURA SPRAY DORADO
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.050
$ 6.050
31162313
Kits de accesorios
36
Unidad
Kits de accesorios
OREJAS DE OSO MEDIANA
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.025
31162313
Kits de accesorios
2
Unidad
Kits de accesorios
PASTA DE ZAPATOS CAFE
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
60123001
Figuras Goma Eva
36
Unidad
Figuras Goma Eva
GOMA EVA NEGRA
$ 471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.956
$ 16.941
60121119
Papel de regalo
36
Unidad
Papel de regalo
PLIEGOS DE PAPEL DE ENVOLVER
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.815
46101504
Pistolas
6
Unidad
Pistolas
PISTOLAS DE SILICONA
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.566
$ 7.563
12352310
Siliconas
18
Unidad
Siliconas
BARRAS DE SILICONA
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.025
60121118
Papel corrugado
9
Unidad
Papel corrugado
CARTON MICROCORRUGADO COLOR NATURAL
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.383
$ 4.387
Total Neto
$ 55.328
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.512
TOTAL OC
$ 65.840
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.