Orden de Compra. Nº3879-3867-AG25 "SEP ESCUELA LOS TILOS OP6841 (1094) COLACIONES SALUDABLES DESPACHAR A ESCUELA LOS TILOS DIREC. KILOMETRO Nº 23, SECTOR LOS TILOS BULNES DE 08:30 A 13:00 HRS ENV FACT: antonella.brunetti@daembulnes.cl ágil: 3879-1193-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-3867-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2025
Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA LOS TILOS OP6841 (1094) COLACIONES SALUDABLES DESPACHAR A ESCUELA LOS TILOS DIREC. KILOMETRO Nº 23, SECTOR LOS TILOS BULNES DE 08:30 A 13:00 HRS ENV FACT: antonella.brunetti@daembulnes.cl ágil: 3879-1193-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 225
Comuna Bulnes
Impuesto 93396,4
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUNTO FRESH
Razón Social GERALDINE ELINA VALENZUELA SEPULVEDA
R.U.T. 18.786.316-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PUNTO FRESH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas74UnidadCOLACIONES SALUDABLES BOLSA CON 01 SANDWICHI, 01 FRUTA, 01 BARRA CEREAL, 01 JUGO, 01 GALLETA PARA EL 13-11-2025 OP6841  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.600 $ 177.600
50202301
Agua120UnidadBOTELLAS DE AGUA SIN GAS DE 500CC PARA EL 13-11-2025 OP6841  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.600 $ 69.600
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas82UnidadCOLACIONES SALUDABLES BOLSA CON 01 SANDWICHI, 01 FRUTA, 01 BARRA CEREAL, 01 JUGO, 01 GALLETA PARA EL 20-11-2025 OP6845  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.800 $ 196.800
50202301
Agua82UnidadBOTELLAS DE AGUA SIN GAS DE 500CC PARA EL 20-11-2025 OP6845  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.560 $ 47.560
Total Neto $ 491.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.396
TOTAL OC $ 584.956


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.786.316-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.