Orden de Compra. Nº3879-387-SE18 "SEP ESCUELA EVARIGA OGALDE ORTEGA DIMENSION CONVIVENCIA ESCOLAR OP30093(0393)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-387-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2018
Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA EVARIGA OGALDE ORTEGA DIMENSION CONVIVENCIA ESCOLAR OP30093(0393)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 69397,5
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor luis
Razón Social LUIS LEONARDO LANDERO VALDES
R.U.T. 5.940.940-9
Sucursal luis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222703
Mercancías de almacén2Unidad no definidaTAPADITOS (JAMON QUESO PAN MOLDE)  $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
30222703
Mercancías de almacén15Unidad no definidaJUGOS 1 1/2  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.250 $ 23.250
30222703
Mercancías de almacén5Unidad no definidaTORTAS TRASNOCHADA 40 PERSONAS  $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
30222703
Mercancías de almacén30Unidad no definidaBEBIDAS 3 LITROS COCA COLA FANTA SPRITE  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
30222703
Mercancías de almacén300Unidad no definidaPLATOS DESECHABLES  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
30222703
Mercancías de almacén300Unidad no definidaTENEDORES DESECHABLES  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
30222703
Mercancías de almacén300Unidad no definidaVASOS PLASTICOS  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
30222703
Mercancías de almacén20Unidad no definidaPAQUETES SERVILLETAS  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 365.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.398
TOTAL OC $ 434.648


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.