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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3879-3875-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENIMIENTO ESCUELA CELIA URRUTIA PRIETO OP8639 (1102) DESPACHAR A ESCUELA CELIA URRUTIA PRIETO DIREC. CALLE ARTURO PRAT Nº 0259 BULNES DE 08:30 A 13:00 HRS ENV FACT: antonella.brunetti@daembulnes.cl ágil: 3879-1201-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Facturación |
ANIBAL PINTO 225 |
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Comuna |
Bulnes
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Impuesto |
70965 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANIBAL PINTO 225 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ISFRANI SpA |
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Razón Social |
ISFRANI SPA
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R.U.T. |
77.911.447-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ISFRANI SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31242206
| Vidrios ópticamente planos | 12 | Unidad | VIDRIO DOBLE
46,5 X 58,5 CM | |
$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 216.000
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$ 216.000
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31242206
| Vidrios ópticamente planos | 3 | Unidad | VIDRIO DOBLE
90 X 89,5 CM | |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.000
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$ 75.000
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31242206
| Vidrios ópticamente planos | 1 | Unidad | VIDRIO DOBLE
105 X 101,5 CM | |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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12352310
| Siliconas | 7 | Unidad | SILICONA NEUTRA
TRANSPARENTE
PARA PEGAR VIDRIOS | |
$ 7.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.500
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$ 52.500
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Total Neto
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$ 373.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.965
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$ 444.465
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.