Orden de Compra. Nº3879-3875-AG25 "MANTENIMIENTO ESCUELA CELIA URRUTIA PRIETO OP8639 (1102) DESPACHAR A ESCUELA CELIA URRUTIA PRIETO DIREC. CALLE ARTURO PRAT Nº 0259 BULNES DE 08:30 A 13:00 HRS ENV FACT: antonella.brunetti@daembulnes.cl ágil: 3879-1201-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-3875-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO ESCUELA CELIA URRUTIA PRIETO OP8639 (1102) DESPACHAR A ESCUELA CELIA URRUTIA PRIETO DIREC. CALLE ARTURO PRAT Nº 0259 BULNES DE 08:30 A 13:00 HRS ENV FACT: antonella.brunetti@daembulnes.cl ágil: 3879-1201-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 225
Comuna Bulnes
Impuesto 70965
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISFRANI SpA
Razón Social ISFRANI SPA
R.U.T. 77.911.447-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ISFRANI SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31242206
Vidrios ópticamente planos12UnidadVIDRIO DOBLE 46,5 X 58,5 CM  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
31242206
Vidrios ópticamente planos3UnidadVIDRIO DOBLE 90 X 89,5 CM  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
31242206
Vidrios ópticamente planos1UnidadVIDRIO DOBLE 105 X 101,5 CM  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
12352310
Siliconas7UnidadSILICONA NEUTRA TRANSPARENTE PARA PEGAR VIDRIOS  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
Total Neto $ 373.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.965
TOTAL OC $ 444.465


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.