Orden de Compra. Nº3879-401-SE08 "MATERIALES ESCUELA F-311"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-401-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA F-311
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES ESCUELA F-311 EVARISTA OGALDE ORTEGA MEJORAMIENTO ILUMINACION COMEDOR ALUMNOS ORDEN DE PEDIDO 6799
Proveniente de Licitación 3904-2-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Victor Bianchi Nº 415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Victor Bianchi Nº 415
Comuna -1
Impuesto 46711,260448
Dirección de Envío de la Factura Victor Bianchi Nº 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101605
Ampolletas fluorescentes10UnidadAmpolletas fluorescentesAMPOLLETAS $ 2.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.840 $ 20.840
31261501
Cubiertas y cajas de plástico6UnidadCubiertas y cajas de plásticoCAJAS CHUQUI $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.788 $ 4.790
27111704
Enchufes1UnidadEnchufesENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588 $ 1.588
27111704
Enchufes1UnidadEnchufesENCHUFE DOBLE EMBUTIDO $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
26121634
Cable de cobre300UnidadCable de cobreMETROS DE CABLE Nº 14 $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.400 $ 98.319
31162313
Kits de accesorios15UnidadKits de accesoriosCAJAS DE DERIVACION CUADRADAS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
31162313
Kits de accesorios10UnidadKits de accesoriosBASES RECTAS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042
31162313
Kits de accesorios10UnidadKits de accesoriosROSETAS $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
39121711
Entubación15UnidadEntubaciónTIRAS DE LEGRAN 32 X 10 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.080 $ 25.084
39121711
Entubación25UnidadEntubaciónTIRAS DE LEGRAND 20 X 10 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.798
31201611
Adhesivos de láminas1UnidadAdhesivos de láminasHUINCHA AISLADORA GOMA $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
31201611
Adhesivos de láminas1UnidadAdhesivos de láminasHUINCHA AISLADORA 3 M $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
31161504
Tornillos para metales100UnidadTornillos para metalesROSCALATAS DE 1/2 X 6 $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.941
31162313
Kits de accesorios10UnidadKits de accesoriosTAPAS CIEGAS $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
27112801
Brocas1UnidadBrocasBROCA PALETA DE 1" $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
26121634
Cable de cobre100UnidadCable de cobreMETROS DE CABLE THHN Nº 12 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.600 $ 49.580
39111810
Interruptores1UnidadInterruptoresINTERRUPTOR DOBLE EMBUTIDO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
Total Neto $ 245.849
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.711
TOTAL OC $ 292.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.