Orden de Compra. Nº3879-4012-AG25 "MANTENIMIENTO LICEO MANUEL BULNES OP8645 (1193) DESPACHAR A LICEO MANUEL BULNES DIREC. AVENIDA ELEUTERIO RAMIREZ Nº 531 BULNES DE 08:30 A 13:00 HRS ENV FACT: antonella.brunetti@daembulnes.cl ágil: 3879-1278-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-4012-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO LICEO MANUEL BULNES OP8645 (1193) DESPACHAR A LICEO MANUEL BULNES DIREC. AVENIDA ELEUTERIO RAMIREZ Nº 531 BULNES DE 08:30 A 13:00 HRS ENV FACT: antonella.brunetti@daembulnes.cl ágil: 3879-1278-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación CALLE ANIBAL PINTO N° 225
Comuna Bulnes
Impuesto 90250
Dirección de Envío de la Factura CALLE ANIBAL PINTO N° 225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REDIS SPA SERVICIOS INTEGRALES
Razón Social REDIS SPA
R.U.T. 76.797.013-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REDIS SPA SERVICIOS INTEGRALES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de montaje5Unidad no definidaMETROS LINEALES DE PANDERETA DE HORMIGON CON PILARES, PLACA PANDERETA Y BORDE SUPERIOR SE CONSIDERA ADQUISICION E INSTALACION  $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.000 $ 475.000
Total Neto $ 475.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.250
TOTAL OC $ 565.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.