Orden de Compra. Nº3879-439-SE20 "FAEP 2019 COMPONENTE TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDAD TRANSPORTE ALUMNOS RESIDENTES SECTORES RURALES Y URBANOS DE LA COMUNA OP 0001401(0395) "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-439-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-10-2020
Nombre de la Orden de Compra FAEP 2019 COMPONENTE TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDAD TRANSPORTE ALUMNOS RESIDENTES SECTORES RURALES Y URBANOS DE LA COMUNA OP 0001401(0395)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-3-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación CALLE ANIBAL PINTO Nº225
Comuna Bulnes
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CALLE ANIBAL PINTO Nº225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gimnasio y transporte de pasajeros
Razón Social GIMNASIO RODRIGO MAXIMO ANDRES QUIJADA CASTRO E.I.
R.U.T. 76.582.283-1
Sucursal Gimnasio y transporte de pasajeros
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados8Unidad no definidaDIAS RECORRIDO EL CARACOL, LAS CAUCHAS, TRES ESQUINAS SUR HASTA ESCUELA EVARISTA OGALDE ORTEGA, PAGO DIFERENCIA MES DE MARZO  $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.256 $ 6.256
78111803
Servicios de autobuses contratados8Unidad no definidaDIAS RECORRIDO EL SAUCE, KILOMETRO 8, TRES EQUINAS, LARQUI ORIENTE, LAS VIÑAS, RINCONADA DE COLTON, SAN JAVIER, SECTOR LOS PINOS, VILLA EL ESFUERZO HASTA ESCUELA EVARISTA OGALDE ORTEGA, PAGO DIFERENCIA MES DE MARZO.  $ 2.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.696 $ 18.696
Total Neto $ 24.952
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 24.952

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.