Orden de Compra. Nº3879-447-SE14 "SEP ESCUELA EDUARDO FREI MONTALVA. AREA GESTION DE RECURSOS. ACCION CONTANDO CON EQUIPAMIENTO E INSTALACION. OP20997"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-447-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2014
Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA EDUARDO FREI MONTALVA. AREA GESTION DE RECURSOS. ACCION CONTANDO CON EQUIPAMIENTO E INSTALACION. OP20997
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 19700,72
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaESMALTE BLANCO  $ 14.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.834 $ 29.834
30221005
Centro comercial6Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.654 $ 18.654
30221005
Centro comercial5Unidad no definidaBROCHAS DE 1"  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
30221005
Centro comercial10Unidad no definidaLITROS AGUARRACH  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaMATAMALEZA  $ 6.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.444 $ 13.444
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaOLEO MARFIL  $ 11.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.014 $ 23.014
30221005
Centro comercial4Unidad no definidaCUARTO RODONES  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
Total Neto $ 103.688
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.701
TOTAL OC $ 123.389


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.