Orden de Compra. Nº3879-452-SE14 "ESCUELA F-304 PUEBLO SECO SANTA CLARA. FONDO MANTENIMIENTO. OP20823"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-452-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2014
Nombre de la Orden de Compra ESCUELA F-304 PUEBLO SECO SANTA CLARA. FONDO MANTENIMIENTO. OP20823
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 107277,23
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial5Unidad no definidaMALLAS AGMA 5MTS  $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050
30221005
Centro comercial20Unidad no definidaSOLDADURA 3/32  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.820 $ 58.820
30221005
Centro comercial7Unidad no definidaDISCO DE CORTE 9"  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.471 $ 16.471
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaMETRO GRAVILLA  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaGALON ANTIOXIDO  $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaMETRO ARENA  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
30221005
Centro comercial6Unidad no definidaTIRAS TUBULAR 75X75X3  $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.678 $ 201.678
30221005
Centro comercial6Unidad no definidaTIRAS TUBULAR 50X50X3  $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.094 $ 131.094
Total Neto $ 564.617
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.277
TOTAL OC $ 671.894


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.