Orden de Compra. Nº3879-465-SE14 "SEP DAEM ADMINISTRACION CENTRAL. REUNIONES DIRECTORES Y OTROS. OP23703"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-465-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2014
Nombre de la Orden de Compra SEP DAEM ADMINISTRACION CENTRAL. REUNIONES DIRECTORES Y OTROS. OP23703
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-5-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 43289,6
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor luis
Razón Social LUIS LEONARDO LANDERO VALDES
R.U.T. 5.940.940-9
Sucursal luis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222703
Mercancías de almacén12Unidad no definidaPAQUETES TOALLA NOVA  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
30222703
Mercancías de almacén12Unidad no definidaPAQUETES SERVILLETAS  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
30222703
Mercancías de almacén2Unidad no definidaCAJAS DE TE DE 100  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
30222703
Mercancías de almacén60Unidad no definidaPAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS  $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.300 $ 30.300
30222703
Mercancías de almacén300Unidad no definidaVASOS PLUMAVIC  $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
30222703
Mercancías de almacén200Unidad no definidaCUCHARAS PLASTICAS  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
30222703
Mercancías de almacén200Unidad no definidaTENEDORES  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
30222703
Mercancías de almacén20Unidad no definidaJUGOS LITRO 1/2  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
30222703
Mercancías de almacén200Unidad no definidaSELLADITOS QUESO JAMON  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000
30222703
Mercancías de almacén2Unidad no definidaENDULZANTES  $ 4.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.280 $ 9.280
30222703
Mercancías de almacén4Unidad no definidaTARROS NESCAFE GRANDE  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
30222703
Mercancías de almacén4Unidad no definidaKILOS DE AZUCAR  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.320
Total Neto $ 227.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.290
TOTAL OC $ 271.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.