Orden de Compra. Nº
3879-465-SE14
"
SEP DAEM ADMINISTRACION CENTRAL. REUNIONES DIRECTORES Y OTROS. OP23703
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-465-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-04-2014
Nombre de la Orden de Compra
SEP DAEM ADMINISTRACION CENTRAL. REUNIONES DIRECTORES Y OTROS. OP23703
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-5-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
Bulnes
Impuesto
43289,6
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
luis
Razón Social
LUIS LEONARDO LANDERO VALDES
R.U.T.
5.940.940-9
Sucursal
luis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30222703
Mercancías de almacén
12
Unidad no definida
PAQUETES TOALLA NOVA
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
30222703
Mercancías de almacén
12
Unidad no definida
PAQUETES SERVILLETAS
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.040
$ 2.040
30222703
Mercancías de almacén
2
Unidad no definida
CAJAS DE TE DE 100
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
30222703
Mercancías de almacén
60
Unidad no definida
PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS
$ 505,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.300
$ 30.300
30222703
Mercancías de almacén
300
Unidad no definida
VASOS PLUMAVIC
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
30222703
Mercancías de almacén
200
Unidad no definida
CUCHARAS PLASTICAS
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
30222703
Mercancías de almacén
200
Unidad no definida
TENEDORES
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
30222703
Mercancías de almacén
20
Unidad no definida
JUGOS LITRO 1/2
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.000
$ 23.000
30222703
Mercancías de almacén
200
Unidad no definida
SELLADITOS QUESO JAMON
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 116.000
$ 116.000
30222703
Mercancías de almacén
2
Unidad no definida
ENDULZANTES
$ 4.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.280
$ 9.280
30222703
Mercancías de almacén
4
Unidad no definida
TARROS NESCAFE GRANDE
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
30222703
Mercancías de almacén
4
Unidad no definida
KILOS DE AZUCAR
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.320
$ 2.320
Total Neto
$ 227.840
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.290
TOTAL OC
$ 271.130
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.