Orden de Compra. Nº
3879-545-SE17
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SEP ESCUELA EVARISTA OGALDE ORTEGA. ACCION VINCULO CON LA UNIDAD EDUCATIVA. AREA CONVIVENCIA ESCOLAR OP30059(464)
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-545-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-08-2017
Nombre de la Orden de Compra
SEP ESCUELA EVARISTA OGALDE ORTEGA. ACCION VINCULO CON LA UNIDAD EDUCATIVA. AREA CONVIVENCIA ESCOLAR OP30059(464)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3879-1-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
Bulnes
Impuesto
16780,8
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
luis
Razón Social
LUIS LEONARDO LANDERO VALDES
R.U.T.
5.940.940-9
Sucursal
luis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30222703
Mercancías de almacén
50
Unidad no definida
PLATOS DESECHABLES
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
30222703
Mercancías de almacén
50
Unidad no definida
TENEDORES DESCHABLES
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
30222703
Mercancías de almacén
3
Unidad no definida
PAQUETE SERVILLETAS
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.440
$ 1.440
30222703
Mercancías de almacén
10
Unidad no definida
FALLETAS TUAREG 120 GRS
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
30222703
Mercancías de almacén
10
Unidad no definida
GALLETAS TRITON 126 GRS
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
30222703
Mercancías de almacén
100
Unidad no definida
VASOS PLUMAVIT TERMICO
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
30222703
Mercancías de almacén
1
Unidad no definida
TORTA TRASNOCHADA PAR 40 PERSONAS
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
30222703
Mercancías de almacén
1
Unidad no definida
CIENTO DE TAPADITOS JAMON QUESO PAN DE MOLDE
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
30222703
Mercancías de almacén
6
Unidad no definida
JUGOS 1,5 LITRO SOPROLE
$ 1.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.880
$ 8.880
Total Neto
$ 88.320
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.781
TOTAL OC
$ 105.101
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.