Orden de Compra. Nº3879-545-SE17 "SEP ESCUELA EVARISTA OGALDE ORTEGA. ACCION VINCULO CON LA UNIDAD EDUCATIVA. AREA CONVIVENCIA ESCOLAR OP30059(464)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-545-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-08-2017
Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA EVARISTA OGALDE ORTEGA. ACCION VINCULO CON LA UNIDAD EDUCATIVA. AREA CONVIVENCIA ESCOLAR OP30059(464)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-1-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 16780,8
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor luis
Razón Social LUIS LEONARDO LANDERO VALDES
R.U.T. 5.940.940-9
Sucursal luis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222703
Mercancías de almacén50Unidad no definidaPLATOS DESECHABLES  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
30222703
Mercancías de almacén50Unidad no definidaTENEDORES DESCHABLES  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
30222703
Mercancías de almacén3Unidad no definidaPAQUETE SERVILLETAS  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
30222703
Mercancías de almacén10Unidad no definidaFALLETAS TUAREG 120 GRS  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
30222703
Mercancías de almacén10Unidad no definidaGALLETAS TRITON 126 GRS  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
30222703
Mercancías de almacén100Unidad no definidaVASOS PLUMAVIT TERMICO  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
30222703
Mercancías de almacén1Unidad no definidaTORTA TRASNOCHADA PAR 40 PERSONAS  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
30222703
Mercancías de almacén1Unidad no definidaCIENTO DE TAPADITOS JAMON QUESO PAN DE MOLDE  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
30222703
Mercancías de almacén6Unidad no definidaJUGOS 1,5 LITRO SOPROLE  $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880
Total Neto $ 88.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.781
TOTAL OC $ 105.101


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.