Orden de Compra. Nº3879-588-SE19 "DAEM REPARACION OP33068(0489) BUS ESCOLAR FZKW-35"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-588-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2019
Nombre de la Orden de Compra DAEM REPARACION OP33068(0489) BUS ESCOLAR FZKW-35
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-5-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 225
Comuna Bulnes
Impuesto 77463
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hector samuel
Razón Social electromecanica hector samuel ocares arias
R.U.T. 76.593.216-5
Sucursal hector samuel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222004
Garaje de autobuses1Unidad no definidaCAMBIO DE VISCOSO  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
30222004
Garaje de autobuses1Unidad no definidaCAMBIO DE ASPA  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
30222004
Garaje de autobuses1Unidad no definidaFIJACION AOMORTIGUADORES TRASEROS  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
30222004
Garaje de autobuses1Unidad no definidaVISCOSO  $ 172.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.000 $ 172.000
30222004
Garaje de autobuses1Unidad no definidaASPA  $ 98.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.900 $ 98.900
30222004
Garaje de autobuses3Unidad no definidaAGUA DESTILADA  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
30222004
Garaje de autobuses1Unidad no definidaLIQUIDO FRENO  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
Total Neto $ 407.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.463
TOTAL OC $ 485.163


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.