Orden de Compra. Nº
3879-593-SE16
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SEP LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI OP26798
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-593-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-04-2016
Nombre de la Orden de Compra
SEP LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI OP26798
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3879-4-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
Bulnes
Impuesto
145093,5
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
luis
Razón Social
LUIS LEONARDO LANDERO VALDES
R.U.T.
5.940.940-9
Sucursal
luis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30222703
Mercancías de almacén
50
Unidad no definida
CUCHARAS DE TE DESECHABLES
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.250
$ 2.250
30222703
Mercancías de almacén
20
Unidad no definida
SERVILLETAS PAQ.
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
30222703
Mercancías de almacén
50
Unidad no definida
VASOS TERMICOS PLUMAVIT
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
30222703
Mercancías de almacén
50
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO ROLLO 50MTS
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.500
$ 27.500
30222703
Mercancías de almacén
50
Unidad no definida
TOALLA NOVA CLASICA (3 ROLLOS)
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
30222703
Mercancías de almacén
20
Unidad no definida
CAJAS DE TE LIPTON (20 U)
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
30222703
Mercancías de almacén
3
Unidad no definida
CAFE
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
30222703
Mercancías de almacén
6
Unidad no definida
AZUCAR
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
30222703
Mercancías de almacén
20
Unidad no definida
GALLETAS TRITON
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
30222703
Mercancías de almacén
3
Unidad no definida
ENDULZANTE STEVIA 270ML
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
30222703
Mercancías de almacén
2
Unidad no definida
TORTAS MODERNA 50 PERS.
$ 38.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.000
$ 76.000
30222703
Mercancías de almacén
4
Unidad no definida
TORTAS 15 PERS
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
30222703
Mercancías de almacén
30
Unidad no definida
TORTAS 30 PERS
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480.000
$ 480.000
Total Neto
$ 763.650
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 145.094
TOTAL OC
$ 908.744
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.