Orden de Compra. Nº
3879-628-SE24
"
MANTENIMIENTO ESCUELA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA OP034310 (0761) FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-628-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
MANTENIMIENTO ESCUELA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA OP034310 (0761) FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3879-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios N°418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
CALLE ANIBAL PINTO N° 225
Comuna
*
Impuesto
63062,9
Dirección de Envío de la Factura
CALLE ANIBAL PINTO N° 225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Agrocomercial Los Copihues
Razón Social
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T.
78.495.920-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Agrocomercial Los Copihues
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162313
Kits de montaje
5
Unidad no definida
LLAVE LAVATORIO
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
31162313
Kits de montaje
2
Unidad no definida
GOMA FLAPER
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
31162313
Kits de montaje
5
Unidad no definida
SILICONAS TRANSPARENTES
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
31162313
Kits de montaje
5
Unidad no definida
VIDRIOS 88X42 X 4MM
$ 14.784,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.920
$ 73.920
31162313
Kits de montaje
2
Unidad no definida
VIDRIOS 39,5X84,5X4MM
$ 13.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.200
$ 27.200
31162313
Kits de montaje
2
Unidad no definida
VIDRIOS 39,5X84X4MM
$ 13.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.880
$ 26.880
31162313
Kits de montaje
4
Unidad no definida
PLANCHA VULCANITA 10MM
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
31162313
Kits de montaje
400
Unidad no definida
TORNILLOS SPACK 1 5/8
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
31162313
Kits de montaje
4
Unidad no definida
KILO PASTA MURO INTERIOR
$ 2.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
31162313
Kits de montaje
10
Unidad no definida
LIJA MADERA
$ 195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.950
$ 1.950
31162313
Kits de montaje
2
Unidad no definida
ZINC LISO 3MTS
$ 13.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.600
$ 27.600
31162313
Kits de montaje
200
Unidad no definida
AUTOPERFORANTE HEXAGONAL PUNTA FINA 4"
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
31162313
Kits de montaje
3
Unidad no definida
CINTA DE EMBALAJE
$ 3.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.260
$ 10.260
Total Neto
$ 331.910
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.063
TOTAL OC
$ 394.973
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.