Orden de Compra. Nº3879-628-SE24 "MANTENIMIENTO ESCUELA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA OP034310 (0761) FERRETERIA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-628-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO ESCUELA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA OP034310 (0761) FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios N°418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación CALLE ANIBAL PINTO N° 225
Comuna *
Impuesto 63062,9
Dirección de Envío de la Factura CALLE ANIBAL PINTO N° 225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrocomercial Los Copihues
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Agrocomercial Los Copihues
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de montaje5Unidad no definidaLLAVE LAVATORIO  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
31162313
Kits de montaje2Unidad no definidaGOMA FLAPER  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31162313
Kits de montaje5Unidad no definidaSILICONAS TRANSPARENTES  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31162313
Kits de montaje5Unidad no definidaVIDRIOS 88X42 X 4MM  $ 14.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.920 $ 73.920
31162313
Kits de montaje2Unidad no definidaVIDRIOS 39,5X84,5X4MM  $ 13.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
31162313
Kits de montaje2Unidad no definidaVIDRIOS 39,5X84X4MM  $ 13.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.880
31162313
Kits de montaje4Unidad no definidaPLANCHA VULCANITA 10MM  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31162313
Kits de montaje400Unidad no definidaTORNILLOS SPACK 1 5/8  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31162313
Kits de montaje4Unidad no definidaKILO PASTA MURO INTERIOR  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
31162313
Kits de montaje10Unidad no definidaLIJA MADERA  $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
31162313
Kits de montaje2Unidad no definidaZINC LISO 3MTS  $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
31162313
Kits de montaje200Unidad no definidaAUTOPERFORANTE HEXAGONAL PUNTA FINA 4"  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
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Kits de montaje3Unidad no definidaCINTA DE EMBALAJE  $ 3.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.260 $ 10.260
Total Neto $ 331.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.063
TOTAL OC $ 394.973


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.