Orden de Compra. Nº3879-646-SE20 "FAEP 2019 COMPONENTE TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDAD TRANSPORTE ALUMNOS RESIDENTES SECTORES RURALES Y URBANOS DE LA COMUNA OP 001483(0567).-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-646-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2020
Nombre de la Orden de Compra FAEP 2019 COMPONENTE TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDAD TRANSPORTE ALUMNOS RESIDENTES SECTORES RURALES Y URBANOS DE LA COMUNA OP 001483(0567).-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-3-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación CALLE ANIBAL PINTO Nº225
Comuna Bulnes
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CALLE ANIBAL PINTO Nº225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tio Chuma
Razón Social DOMINGO FRANCISCO OROSTICA VILLAGRAN
R.U.T. 9.516.105-7
Sucursal Tio Chuma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados12Unidad no definidaDIAS RECORRIDO POBLACION SANTA LUISA, RANCHO LINDO, EL ESPINAR, EL RETAMO, LAS PIEDRAS HASTA ESCUELA BATALLA DEL ROBLE (OCTUBRE).-  $ 22.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.136 $ 269.136
78111803
Servicios de autobuses contratados12Unidad no definidaDIAS RECORRIDO EL ROBLE, FUNDO EL ROBLE HASTA ESCUELA BATALLA DEL ROBLE (OCTUBRE).-  $ 34.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.628 $ 416.628
78111803
Servicios de autobuses contratados12Unidad no definidaDIAS RECORRIDO EL ESPINAL, EL ESPINAR, EL RETAMO, LAS ESQUINAS, LOS CIRUELOS, RANCHO LINDO HASTA LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI, LICEO MANUEL BULNES (OCTUBRE).-  $ 54.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.512 $ 655.512
78111803
Servicios de autobuses contratados12Unidad no definidaDIAS RECORRIDO LIBUY HASTA LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI, LICEO MANUEL BULNES (OCTUBRE).-  $ 39.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.880 $ 476.880
78111803
Servicios de autobuses contratados12Unidad no definidaDIAS RECORRIDO SANTA ROSA, FUNDO LAS ROSAS, LAS RAICES, SECTOR SANTA ROSA HASTA ESCUELA EDUARDO FREI MONTALVA, ESCUELA PUEBLO SECO, LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI, LICEO MANUEL BULNES (OCTUBRE).-  $ 27.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.640 $ 335.640
Total Neto $ 2.153.796
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.153.796

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.