Orden de Compra. Nº3879-700-SE17 "SEP LICEO MANUEL BULNES TERMINACION TRABAJOS EN PASILLOS COSTADO DE COMEDOR DIMENSION GESTION DE RECURSOS SUBDIMENSION GESTION DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS ACCION RECURSOS EDUCATIVOS OP27692(517)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-700-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-09-2017
Nombre de la Orden de Compra SEP LICEO MANUEL BULNES TERMINACION TRABAJOS EN PASILLOS COSTADO DE COMEDOR DIMENSION GESTION DE RECURSOS SUBDIMENSION GESTION DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS ACCION RECURSOS EDUCATIVOS OP27692(517)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-10-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 65437,52
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial100Unidad no definidaAUTOPERFORANTE DE 2"  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
30221005
Centro comercial6Unidad no definidaMALLA ACMA DE 5MTS  $ 23.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.654 $ 138.654
30221005
Centro comercial5Unidad no definidaPLANCHAS DE ZINC DE 2,50 MTS  $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
30221005
Centro comercial6Unidad no definidaTIRA FIERRO DE 30X30X2  $ 6.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.590 $ 40.590
30221005
Centro comercial11Unidad no definidaTIRA DE FIERRO DE 40X40X2  $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.064 $ 97.064
30221005
Centro comercial5Unidad no definidaKILO SOLDADURA 332  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.590 $ 20.590
30221005
Centro comercial6Unidad no definidaDISCO DE CORTE DE 9"  $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.140 $ 19.140
Total Neto $ 344.408
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.438
TOTAL OC $ 409.846


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.