Orden de Compra. Nº3879-710-SE17 "SEP LICEO MANUEL BULNES HABILITACION LAOBRATORIO DE CIENCIAS FONDO MANTENIMIENTO OP27675(500)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-710-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2017
Nombre de la Orden de Compra SEP LICEO MANUEL BULNES HABILITACION LAOBRATORIO DE CIENCIAS FONDO MANTENIMIENTO OP27675(500)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-10-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 15449,66
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaTIRAS DE PVC DE 50MM  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.823
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaTIRAS DE PVC DE 20MM  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539 $ 4.539
30221005
Centro comercial7Unidad no definidaT DE PVC DE 20MM  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
30221005
Centro comercial8Unidad no definidaTERMINALES HE DE 20MM PVC  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
30221005
Centro comercial16Unidad no definidaCODOS PVC DE 20MM PEGAR-PEGAR  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaT DE 50MM PVC  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaCODOS DE 50MM PVC  $ 376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 752 $ 752
30221005
Centro comercial4Unidad no definidaREDUCCIONES DE 50 A 40  $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.880 $ 1.880
30221005
Centro comercial4Unidad no definidaCODOS DE 40MM PVC  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412 $ 1.412
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaTARROS DE VINILIT  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
30221005
Centro comercial4Unidad no definidaPLIEGOS DE LIJA FIERRO Nº80  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaLLAVE DE PASO DE 20MM PEGAR-PEGAR  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaREDUCCION DE 75 A 50MM  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaCODO DE 75MM  $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 706 $ 706
30221005
Centro comercial7Unidad no definidaTIRAS DE PVC DE 75MM  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.234 $ 38.234
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaT DE 75 A 40MM  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaT DE 3/4MM  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaTIRAS DE PVC DE 25MM  $ 2.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.728 $ 5.728
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaREDUCCION DE 25 A 20MM  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
Total Neto $ 81.314
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.450
TOTAL OC $ 96.764


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.