Orden de Compra. Nº3879-73-AG23 "MANTENIMIENTO LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQUI OP003121 (0086)DESPACHAR A LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQUI DIREC. CALLE CARLOS PALACIOS Nº 488 BULNES DE 08:30 A 13:00 HRS ENV FACT: antonella.brunetti@daembulnes.cl ágil: 3879-47-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-73-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2023
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQUI OP003121 (0086)DESPACHAR A LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQUI DIREC. CALLE CARLOS PALACIOS Nº 488 BULNES DE 08:30 A 13:00 HRS ENV FACT: antonella.brunetti@daembulnes.cl ágil: 3879-47-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación CALLE ANIBAL PINTO N° 225
Comuna Bulnes
Impuesto 36860
Dirección de Envío de la Factura CALLE ANIBAL PINTO N° 225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alberto Salinas Avilés
Razón Social ALBERTO ANTONIO SALINAS AVILÉS
R.U.T. 5.504.539-9
Sucursal Alberto Salinas Avilés
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores2UnidadMANTENIMIENTO EXTINTORES PQS DE 06 KILOS  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
46191601
Extintores16UnidadMANTENIMIENTO EXTINTORES PQS DE 10 KILOS  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
46191601
Extintores2UnidadRECARGAS DE EXTINTORES PQS DE 10 KILOS  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 194.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.860
TOTAL OC $ 230.860


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.733.706-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 5.504.539-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.406.548-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.688.758-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.954.638-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.