Orden de Compra. Nº
3879-762-SE12
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MANTENIMIENTO ESCUELA G-306 CANTA RANA REPARACION DE SALA OP.18442
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-762-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-05-2012
Nombre de la Orden de Compra
MANTENIMIENTO ESCUELA G-306 CANTA RANA REPARACION DE SALA OP.18442
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3902-23-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
Bulnes
Impuesto
21974,26
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
agrocopihue
Razón Social
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T.
78.495.920-1
Sucursal
agrocopihue
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162313
Kits de montaje
4
Unidad no definida
TERCIADOS ESTRUCTURAL 18 MM
$ 13.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
31162313
Kits de montaje
2
Unidad no definida
LITROS DE AGUA RASH
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
31162313
Kits de montaje
3
Unidad no definida
DISCO DE CORTE 9"
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.831
$ 9.831
31162313
Kits de montaje
1
Unidad no definida
DISCO DE PULIR 9"
$ 12.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.185
$ 12.185
31162313
Kits de montaje
1
Unidad no definida
LITRO DE ESMALTE NEGRO
$ 4.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.176
$ 4.176
31162313
Kits de montaje
1
Unidad no definida
RODILLO
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.513
$ 1.513
31162313
Kits de montaje
1
Unidad no definida
BROCHA 3"
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
31162313
Kits de montaje
2
Unidad no definida
GALONES DE PINTURA OLEO BLANCO
$ 9.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.328
$ 19.328
31162313
Kits de montaje
1
Unidad no definida
DIAMANTE
$ 11.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.765
$ 11.765
Total Neto
$ 115.654
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.974
TOTAL OC
$ 137.628
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.