Orden de Compra. Nº3879-765-SE12 "MANTENIMIENTO ESCUELA G-306 CANTA RANA REPARACION DE SALA OP.16292"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-765-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2012
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO ESCUELA G-306 CANTA RANA REPARACION DE SALA OP.16292
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3902-23-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 8747,14495
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de montaje1Unidad no definidaRODILLO  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
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Kits de montaje1Unidad no definidaBROCHA CHICA  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
31162313
Kits de montaje5Unidad no definidaKILOS DE SOLDADURA  $ 3.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.975 $ 15.975
31162313
Kits de montaje3Unidad no definidaVIDRIOS DE 94.5 X 44  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
31162313
Kits de montaje2Unidad no definidaTUBOS DE SILICONA TRANSPARENTE PARA VIDRIOS  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
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Kits de montaje1Unidad no definidaGALON DE OLEO SINTETICO AMARILLO REY  $ 9.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
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Kits de montaje1Unidad no definidaLITRO DE AGUA RASH  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
Total Neto $ 46.038
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.747
TOTAL OC $ 54.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.