Orden de Compra. Nº3879-779-SE15 "INTEGRACION LICEO SANTA CRUZ. SALA CURSOS ESPECIALES.OP26016"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-779-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2015
Nombre de la Orden de Compra INTEGRACION LICEO SANTA CRUZ. SALA CURSOS ESPECIALES.OP26016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-45-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 118856,02
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial10Unidad no definidaBASE CERAMICA  $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.660 $ 138.660
30221005
Centro comercial6Unidad no definidaINTERNIT 4MM  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.732
30221005
Centro comercial20Unidad no definidaPINO 2X2  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
30221005
Centro comercial5Unidad no definidaKILOS CLAVOS  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
30221005
Centro comercial1000Unidad no definidaTORNILLOS SPACK 1 1/2  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
30221005
Centro comercial25Unidad no definidaMETROS CERAMICA20X30  $ 4.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.050 $ 100.050
30221005
Centro comercial6Unidad no definidaBOLSAS SEPARADORES  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.078 $ 9.078
30221005
Centro comercial15Unidad no definidaKILO FRAGUE  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
30221005
Centro comercial5Unidad no definidaTINETAS AC  $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.540 $ 94.540
30221005
Centro comercial28Unidad no definidaSACOS DE CEMENTO  $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.868 $ 105.868
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaPUERTA TABLEERO 90X200  $ 93.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.150 $ 93.150
30221005
Centro comercial5Unidad no definidaKILOS DE CLAVOS  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
Total Neto $ 625.558
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.856
TOTAL OC $ 744.414


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.