Orden de Compra. Nº
3879-779-SE15
"
INTEGRACION LICEO SANTA CRUZ. SALA CURSOS ESPECIALES.OP26016
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-779-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-08-2015
Nombre de la Orden de Compra
INTEGRACION LICEO SANTA CRUZ. SALA CURSOS ESPECIALES.OP26016
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-45-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
Bulnes
Impuesto
118856,02
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADOLFO HUMBERTO
Razón Social
ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T.
12.764.872-7
Sucursal
ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221005
Centro comercial
10
Unidad no definida
BASE CERAMICA
$ 13.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.660
$ 138.660
30221005
Centro comercial
6
Unidad no definida
INTERNIT 4MM
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.732
$ 27.732
30221005
Centro comercial
20
Unidad no definida
PINO 2X2
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
30221005
Centro comercial
5
Unidad no definida
KILOS CLAVOS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
30221005
Centro comercial
1000
Unidad no definida
TORNILLOS SPACK 1 1/2
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
30221005
Centro comercial
25
Unidad no definida
METROS CERAMICA20X30
$ 4.002,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.050
$ 100.050
30221005
Centro comercial
6
Unidad no definida
BOLSAS SEPARADORES
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.078
$ 9.078
30221005
Centro comercial
15
Unidad no definida
KILO FRAGUE
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
30221005
Centro comercial
5
Unidad no definida
TINETAS AC
$ 18.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.540
$ 94.540
30221005
Centro comercial
28
Unidad no definida
SACOS DE CEMENTO
$ 3.781,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.868
$ 105.868
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
PUERTA TABLEERO 90X200
$ 93.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.150
$ 93.150
30221005
Centro comercial
5
Unidad no definida
KILOS DE CLAVOS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
Total Neto
$ 625.558
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 118.856
TOTAL OC
$ 744.414
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.