Orden de Compra. Nº3879-807-SE23 "MANTENIMIENTO ESCUELA EVARISTA OGALDE ORTEGA OP05130 (1026) ARTICULOS DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-807-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2023
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO ESCUELA EVARISTA OGALDE ORTEGA OP05130 (1026) ARTICULOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios N°418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación CALLE ANIBAL PINTO N° 225
Comuna Bulnes
Impuesto 25420,48
Dirección de Envío de la Factura CALLE ANIBAL PINTO N° 225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de montaje1Unidad no definidaLLAVE DE BOLA JARIN 1/2  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31162313
Kits de montaje8Unidad no definidaCODO PVC HIDRAULICO 25MM  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
31162313
Kits de montaje200Unidad no definidaAUTOPERFORANTES DE 2"  $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
31162313
Kits de montaje4Unidad no definidaSILICONA TAPAGOTERAS  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
31162313
Kits de montaje1Unidad no definidaMETRO PVC HIDRAULICO 20MM  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680 $ 680
31162313
Kits de montaje1Unidad no definidaGAS BUTANO  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
31162313
Kits de montaje4Unidad no definidaMETRO SOLDADURA ESTAÑO  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
31162313
Kits de montaje12Unidad no definidaUNIONES AMERICANAS 25MM  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
31162313
Kits de montaje1Unidad no definidaTARRO VINILIT  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31162313
Kits de montaje2Unidad no definidaLIJA PARA METAL  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31162313
Kits de montaje2Unidad no definidaTEE HI 1/2 COBRE  $ 4.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.330 $ 8.330
31162313
Kits de montaje2Unidad no definidaTERMINAL HE PVC 20MM  $ 1.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.212 $ 3.212
31162313
Kits de montaje4Unidad no definidaREDUCCIONES PVC 25A20  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
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Kits de montaje5Unidad no definidaCODOS HI PVC 20MM  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
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Kits de montaje2Unidad no definidaTERMINAL HI 1/2 COBRE  $ 1.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
Total Neto $ 133.792
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.420
TOTAL OC $ 159.212


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.