Orden de Compra. Nº3879-820-SE14 "Fondo Revitalizacion.Liceo Santa Cruz.SegunOP23788"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-820-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2014
Nombre de la Orden de Compra Fondo Revitalizacion.Liceo Santa Cruz.SegunOP23788
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 42117,49
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial10Unidad no definidaZinc en V 3 mts  $ 6.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.020 $ 63.020
30221005
Centro comercial35Unidad no definidaJunquillos  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.280
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaRodillo Chiporro  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.327 $ 9.327
30221005
Centro comercial17Unidad no definidaGuardapolvos  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.293 $ 24.293
30221005
Centro comercial4Unidad no definidaperillones  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaKl. puntilla 1 1/2  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
30221005
Centro comercial4Unidad no definidaCurvas 110 pvc  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.396
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaTee 110 PVC  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaTira 110 PVC  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.949 $ 23.949
30221005
Centro comercial30Unidad no definidaClavos Cemento  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510 $ 510
30221005
Centro comercial7Unidad no definidaSiliconas Tapagoteras  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
30221005
Centro comercial15Unidad no definidaPino 2x3  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.915 $ 18.915
30221005
Centro comercial10Unidad no definidaPino 2x2  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 221.671
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.117
TOTAL OC $ 263.788


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.