Orden de Compra. Nº
3879-831-SE15
"
JUNJI. MATERIALES DE FERRETERÍA J. INFANTIL MIS PEQUEÑOS DUENDECITOS O/P 26014
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-831-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-08-2015
Nombre de la Orden de Compra
JUNJI. MATERIALES DE FERRETERÍA J. INFANTIL MIS PEQUEÑOS DUENDECITOS O/P 26014
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-45-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
Bulnes
Impuesto
22158,56
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADOLFO HUMBERTO
Razón Social
ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T.
12.764.872-7
Sucursal
ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
CHAPA EMBUTIDA
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
ANTICORROSIVO (LITROS)
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
DILUYENTE (LITROS)
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.858
$ 2.858
30221005
Centro comercial
12
Unidad no definida
POMELES 374
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
BROCHA 2 1/2
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
BROCAS HILTER
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.522
30221005
Centro comercial
40
Unidad no definida
GANCHOS PERCHEROS
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.880
$ 26.880
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
FLEXIBLE DUCHA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
30221005
Centro comercial
6
Unidad no definida
PICAPORTE GRANDE
$ 5.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.284
$ 34.284
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
FIERRO 6 MM
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.522
30221005
Centro comercial
5
Unidad no definida
KILOS SOLDADURA
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.965
$ 15.965
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
VIDRIO 59,5X32,5
$ 2.940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
Total Neto
$ 116.624
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.159
TOTAL OC
$ 138.783
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.