Orden de Compra. Nº3879-831-SE15 "JUNJI. MATERIALES DE FERRETERÍA J. INFANTIL MIS PEQUEÑOS DUENDECITOS O/P 26014"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-831-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2015
Nombre de la Orden de Compra JUNJI. MATERIALES DE FERRETERÍA J. INFANTIL MIS PEQUEÑOS DUENDECITOS O/P 26014
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-45-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 22158,56
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaCHAPA EMBUTIDA  $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaANTICORROSIVO (LITROS)  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaDILUYENTE (LITROS)  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.858
30221005
Centro comercial12Unidad no definidaPOMELES 374  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaBROCHA 2 1/2  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaBROCAS HILTER  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
30221005
Centro comercial40Unidad no definidaGANCHOS PERCHEROS  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.880
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaFLEXIBLE DUCHA  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
30221005
Centro comercial6Unidad no definidaPICAPORTE GRANDE  $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.284 $ 34.284
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaFIERRO 6 MM  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
30221005
Centro comercial5Unidad no definidaKILOS SOLDADURA  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.965 $ 15.965
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaVIDRIO 59,5X32,5  $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
Total Neto $ 116.624
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.159
TOTAL OC $ 138.783


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.