Orden de Compra. Nº3879-840-SE24 "MANTENIMIENTO ESCUELA EDUARDO FREI MORNTALVA OP034325(0973) FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-840-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO ESCUELA EDUARDO FREI MORNTALVA OP034325(0973) FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios N°418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación CALLE ANIBAL PINTO N° 225
Comuna Bulnes
Impuesto 139018,25
Dirección de Envío de la Factura CALLE ANIBAL PINTO N° 225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrocomercial Los Copihues
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Agrocomercial Los Copihues
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de montaje1Unidad no definida1 CUBO DE GRAVILLA  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31162313
Kits de montaje1Unidad no definidaCUBO DE ARENA  $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
31162313
Kits de montaje10Unidad no definidaSACO DE CEMENTO  $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000
31162313
Kits de montaje5Unidad no definidaKILOS DE ELECTRODOS  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31162313
Kits de montaje10Unidad no definidaDISCO CORTE DE 4 1/2  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31162313
Kits de montaje6Unidad no definidaSILICONA PINTABLE   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
31162313
Kits de montaje1Unidad no definidaESPATULA 2 1/2"  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
31162313
Kits de montaje5Unidad no definidaLIJA PARA MADERA  $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 975 $ 975
31162313
Kits de montaje1Unidad no definidaTRAJE BLANCO  $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
31162313
Kits de montaje8Unidad no definidaPANDERETA DE VIBRADOS DE CEMENTO DE 2X180 MTS  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
Total Neto $ 731.675
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.018
TOTAL OC $ 870.693


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.