Orden de Compra. Nº
3879-840-SE24
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MANTENIMIENTO ESCUELA EDUARDO FREI MORNTALVA OP034325(0973) FERRETERIA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-840-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
MANTENIMIENTO ESCUELA EDUARDO FREI MORNTALVA OP034325(0973) FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3879-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios N°418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
CALLE ANIBAL PINTO N° 225
Comuna
Bulnes
Impuesto
139018,25
Dirección de Envío de la Factura
CALLE ANIBAL PINTO N° 225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Agrocomercial Los Copihues
Razón Social
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T.
78.495.920-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Agrocomercial Los Copihues
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162313
Kits de montaje
1
Unidad no definida
1 CUBO DE GRAVILLA
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
31162313
Kits de montaje
1
Unidad no definida
CUBO DE ARENA
$ 27.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
31162313
Kits de montaje
10
Unidad no definida
SACO DE CEMENTO
$ 4.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.000
$ 43.000
31162313
Kits de montaje
5
Unidad no definida
KILOS DE ELECTRODOS
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
31162313
Kits de montaje
10
Unidad no definida
DISCO CORTE DE 4 1/2
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
31162313
Kits de montaje
6
Unidad no definida
SILICONA PINTABLE
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
31162313
Kits de montaje
1
Unidad no definida
ESPATULA 2 1/2"
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
31162313
Kits de montaje
5
Unidad no definida
LIJA PARA MADERA
$ 195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 975
$ 975
31162313
Kits de montaje
1
Unidad no definida
TRAJE BLANCO
$ 4.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.100
$ 4.100
31162313
Kits de montaje
8
Unidad no definida
PANDERETA DE VIBRADOS DE CEMENTO DE 2X180 MTS
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 560.000
$ 560.000
Total Neto
$ 731.675
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 139.018
TOTAL OC
$ 870.693
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.