Orden de Compra. Nº3879-906-SE14 "SEP LICEO MANUEL BULNES. AREA RECURSOS. DIMENSION GESTION DE RECURSOS. ACCION ADQUISICION DE RECURSOS QUE FAVORECEN EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO. MATERIALES LABORTORIO DE COMPUTACION. OP23350"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-906-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2014
Nombre de la Orden de Compra SEP LICEO MANUEL BULNES. AREA RECURSOS. DIMENSION GESTION DE RECURSOS. ACCION ADQUISICION DE RECURSOS QUE FAVORECEN EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO. MATERIALES LABORTORIO DE COMPUTACION. OP23350
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 51021,27
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial4Unidad no definidaGALONES ESMALTE AL AGUA BLANCO  $ 12.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.424 $ 51.424
30221005
Centro comercial4Unidad no definidaGALONES ESMALTE AL AGUA CREMA  $ 12.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.424 $ 51.424
30221005
Centro comercial4Unidad no definidaRODILLOS DE 14"  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.404
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaBROCHAS DE 3"  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
30221005
Centro comercial24Unidad no definidaMETROS NYLON GRUESO  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.344 $ 40.344
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaPUERTA DE ROBLE DE 2.04 X 88  $ 109.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.244 $ 109.244
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaCHAPA DE SEGURIDAD  $ 1.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.897 $ 1.897
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaBISAGRAS DE 1X4  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.276
Total Neto $ 268.533
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.021
TOTAL OC $ 319.554


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.