Orden de Compra. Nº3879-930-SE14 "JUNJI. MATERIALES DE FERRETERIA J. INFANTIL INFANC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-930-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2014
Nombre de la Orden de Compra JUNJI. MATERIALES DE FERRETERIA J. INFANTIL INFANC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 4121,67
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial6Unidad no definidaTACO CLAVO 4`  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
30221005
Centro comercial50Unidad no definidaTARUGOS  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaCEMENTO  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.386 $ 6.386
30221005
Centro comercial50Unidad no definidaTORNILLOS SPACK 1 3/8  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaBROCA 4 MM METAL  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaBROCA 6MM CEMENTO  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
30221005
Centro comercial30Unidad no definidaREMACHES POP  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaPESTILLO  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaSILICONA  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaPUNTILLAS  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362
Total Neto $ 21.693
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.122
TOTAL OC $ 25.815


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.