Orden de Compra. Nº
3879-930-SE14
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JUNJI. MATERIALES DE FERRETERIA J. INFANTIL INFANC
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-930-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-06-2014
Nombre de la Orden de Compra
JUNJI. MATERIALES DE FERRETERIA J. INFANTIL INFANC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
Bulnes
Impuesto
4121,67
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADOLFO HUMBERTO
Razón Social
ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T.
12.764.872-7
Sucursal
ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221005
Centro comercial
6
Unidad no definida
TACO CLAVO 4`
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
30221005
Centro comercial
50
Unidad no definida
TARUGOS
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 850
$ 850
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
CEMENTO
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.386
$ 6.386
30221005
Centro comercial
50
Unidad no definida
TORNILLOS SPACK 1 3/8
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 850
$ 850
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
BROCA 4 MM METAL
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
BROCA 6MM CEMENTO
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
30221005
Centro comercial
30
Unidad no definida
REMACHES POP
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 750
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
PESTILLO
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
30221005
Centro comercial
3
Unidad no definida
SILICONA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
PUNTILLAS
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.362
Total Neto
$ 21.693
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.122
TOTAL OC
$ 25.815
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.