Orden de Compra. Nº3879-934-SE15 "SEP LICEO MANUEL BULNES. AREA GESTION DE RECURSOS. DIMENSION GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS. ACCION ADQUISICION MANTENCION Y REPOSICION DE MATERIAL. OP026329"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-934-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2015
Nombre de la Orden de Compra SEP LICEO MANUEL BULNES. AREA GESTION DE RECURSOS. DIMENSION GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS. ACCION ADQUISICION MANTENCION Y REPOSICION DE MATERIAL. OP026329
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-42-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 34989,26
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
Razón Social DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
R.U.T. 11.238.457-k
Sucursal DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial21Unidad no definidaMETROS CORDON DE 3X1,5  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.584 $ 10.584
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaHUINCHA AISLADORA  $ 4.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaENCHUFE SIMPLE EMBUTIDO  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
30221005
Centro comercial15Unidad no definidaCURVAS DE 20  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
30221005
Centro comercial10Unidad no definidaSALIDAS DE CAJA DE 20  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaFOCOS LED DE 100 WATS  $ 73.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.050 $ 146.050
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaENCHUFE MACHO  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaENCHUFE HEMBRA  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
30221005
Centro comercial4Unidad no definidaENCHUFE MACHO VOLANTE  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
30221005
Centro comercial25Unidad no definidaMETROS CORDON DE 2X1,5  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaCAJA CHUKY  $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.949 $ 2.949
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaINTERRUPTOR DOBLE EMBUTIDO  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
Total Neto $ 184.154
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.989
TOTAL OC $ 219.143


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.