Orden de Compra. Nº
3879-934-SE15
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SEP LICEO MANUEL BULNES. AREA GESTION DE RECURSOS. DIMENSION GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS. ACCION ADQUISICION MANTENCION Y REPOSICION DE MATERIAL. OP026329
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-934-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-09-2015
Nombre de la Orden de Compra
SEP LICEO MANUEL BULNES. AREA GESTION DE RECURSOS. DIMENSION GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS. ACCION ADQUISICION MANTENCION Y REPOSICION DE MATERIAL. OP026329
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-42-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
Bulnes
Impuesto
34989,26
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
Razón Social
DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
R.U.T.
11.238.457-k
Sucursal
DAGOBERTO FELIPE CHAVEZ CARTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221005
Centro comercial
21
Unidad no definida
METROS CORDON DE 3X1,5
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.584
$ 10.584
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
HUINCHA AISLADORA
$ 4.368,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.368
$ 4.368
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
ENCHUFE SIMPLE EMBUTIDO
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
30221005
Centro comercial
15
Unidad no definida
CURVAS DE 20
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
30221005
Centro comercial
10
Unidad no definida
SALIDAS DE CAJA DE 20
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
FOCOS LED DE 100 WATS
$ 73.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 146.050
$ 146.050
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
ENCHUFE MACHO
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
ENCHUFE HEMBRA
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.184
30221005
Centro comercial
4
Unidad no definida
ENCHUFE MACHO VOLANTE
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
30221005
Centro comercial
25
Unidad no definida
METROS CORDON DE 2X1,5
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.450
$ 9.450
30221005
Centro comercial
3
Unidad no definida
CAJA CHUKY
$ 983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.949
$ 2.949
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
INTERRUPTOR DOBLE EMBUTIDO
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.555
$ 1.555
Total Neto
$ 184.154
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.989
TOTAL OC
$ 219.143
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.