Orden de Compra. Nº3879-952-SE18 "SEP ESCUELA LOS TILOS JOSE ANDRADES VASQUEZ OP32707(0824) DIMENSION CONVIVENCIA ESCOLAR ACCION ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-952-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2018
Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA LOS TILOS JOSE ANDRADES VASQUEZ OP32707(0824) DIMENSION CONVIVENCIA ESCOLAR ACCION ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERTIFICADO N°0824 OP32707 DISPONIBILIPAD PRESUPUESTARIA del sistema 2201001-2204012.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 29830
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor luis
Razón Social LUIS LEONARDO LANDERO VALDES
R.U.T. 5.940.940-9
Sucursal luis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222703
Mercancías de almacén2Unidad no definidaTORTAS TRASNOCHADA 50 PERSONAS  $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
30222703
Mercancías de almacén18Unidad no definidaBEBIDAS DESECHABLES DE 3 LITROS  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
30222703
Mercancías de almacén4Unidad no definidaPAQUETES SERVILLETAS  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
30222703
Mercancías de almacén2Unidad no definidaPAQUETES TOALLA NOVA CLASICA  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
30222703
Mercancías de almacén2Unidad no definidaKILO MILO  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
30222703
Mercancías de almacén2Unidad no definidaKILO DE AZUCAR  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
30222703
Mercancías de almacén1Unidad no definidaTARRO DE CAFE 170GRS  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
30222703
Mercancías de almacén1Unidad no definidaCAJA DE TE 20 UNIDADES  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
Total Neto $ 157.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.830
TOTAL OC $ 186.830


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.