Orden de Compra. Nº
3879-965-SE15
"
JUNJI. MATERIALES DE FERRETERIA J. INFANTIL INFANCIA FELIZ O.P 26025
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-965-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-09-2015
Nombre de la Orden de Compra
JUNJI. MATERIALES DE FERRETERIA J. INFANTIL INFANCIA FELIZ O.P 26025
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-45-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
Bulnes
Impuesto
83827,62
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADOLFO HUMBERTO
Razón Social
ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T.
12.764.872-7
Sucursal
ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221005
Centro comercial
60
Unidad no definida
TACO CLAVO 4´
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
30221005
Centro comercial
8
Unidad no definida
PUERTA 60 CM
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.840
$ 100.840
30221005
Centro comercial
18
Unidad no definida
GUARDA POLVO
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.722
$ 25.722
30221005
Centro comercial
15
Unidad no definida
JUNQUILLOS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
30221005
Centro comercial
4
Unidad no definida
CHAPA EMBUTIDA CON MANILLA
$ 14.705,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.820
$ 58.820
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
CLAVOS VULCANITA (KILOS)
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.513
$ 1.513
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
PUNTILLA 1 1/2 (KILO)
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
30221005
Centro comercial
1000
Unidad no definida
SPARCK 1´
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
30221005
Centro comercial
6
Unidad no definida
MARCOS DE PUERTA
$ 7.763,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.578
$ 46.578
30221005
Centro comercial
8
Unidad no definida
PACK BISAGRA
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.088
$ 10.088
30221005
Centro comercial
3
Unidad no definida
SILICONA TRANSPARENTE
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.287
$ 4.287
30221005
Centro comercial
4
Unidad no definida
POMELES 1/2
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
SIERRA CIRCULAR 7´
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.924
$ 10.924
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
BROCA HILTER 8MM
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
30221005
Centro comercial
15
Unidad no definida
MASISA
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.545
$ 94.545
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
PASTA MURO (KILO)
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
BROCHAS 2 1/2
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
GALON LATEX
$ 4.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.454
$ 4.454
30221005
Centro comercial
12
Unidad no definida
TAPAGOTERAS
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.212
$ 25.212
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
CELOSIA
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.521
$ 2.521
Total Neto
$ 441.198
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 83.828
TOTAL OC
$ 525.026
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.