Orden de Compra. Nº3879-965-SE15 "JUNJI. MATERIALES DE FERRETERIA J. INFANTIL INFANCIA FELIZ O.P 26025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-965-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-09-2015
Nombre de la Orden de Compra JUNJI. MATERIALES DE FERRETERIA J. INFANTIL INFANCIA FELIZ O.P 26025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-45-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 83827,62
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial60Unidad no definidaTACO CLAVO 4´  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
30221005
Centro comercial8Unidad no definidaPUERTA 60 CM  $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840
30221005
Centro comercial18Unidad no definidaGUARDA POLVO  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.722 $ 25.722
30221005
Centro comercial15Unidad no definidaJUNQUILLOS  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
30221005
Centro comercial4Unidad no definidaCHAPA EMBUTIDA CON MANILLA  $ 14.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.820 $ 58.820
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaCLAVOS VULCANITA (KILOS)  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaPUNTILLA 1 1/2 (KILO)  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
30221005
Centro comercial1000Unidad no definidaSPARCK 1´  $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
30221005
Centro comercial6Unidad no definidaMARCOS DE PUERTA  $ 7.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.578 $ 46.578
30221005
Centro comercial8Unidad no definidaPACK BISAGRA   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.088 $ 10.088
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaSILICONA TRANSPARENTE  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.287 $ 4.287
30221005
Centro comercial4Unidad no definidaPOMELES 1/2  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaSIERRA CIRCULAR 7´  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaBROCA HILTER 8MM  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
30221005
Centro comercial15Unidad no definidaMASISA  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.545 $ 94.545
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaPASTA MURO (KILO)  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaBROCHAS 2 1/2  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaGALON LATEX  $ 4.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.454 $ 4.454
30221005
Centro comercial12Unidad no definidaTAPAGOTERAS  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.212 $ 25.212
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaCELOSIA  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
Total Neto $ 441.198
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.828
TOTAL OC $ 525.026


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.