Orden de Compra. Nº3879-969-SE17 "SEP LICEO MANUEL BULNES DIMENSION GESTION DE RECURSOS SUBDIMENSION GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS ACCION RECURSOS EDUCATIVOS OP27751(905)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-969-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2017
Nombre de la Orden de Compra SEP LICEO MANUEL BULNES DIMENSION GESTION DE RECURSOS SUBDIMENSION GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS ACCION RECURSOS EDUCATIVOS OP27751(905)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-1-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 9661,5
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor luis
Razón Social LUIS LEONARDO LANDERO VALDES
R.U.T. 5.940.940-9
Sucursal luis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222703
Mercancías de almacén2Unidad no definidaLITROS ACEITE MARAVILLA  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
30222703
Mercancías de almacén1Unidad no definidaKILO SAL FINA  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
30222703
Mercancías de almacén3Unidad no definidaKILOS POROTOS VERDES  $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
30222703
Mercancías de almacén10Unidad no definidaKILO DE HIELO  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
30222703
Mercancías de almacén5Unidad no definidaKILO AZUCAR GRANULADA  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
30222703
Mercancías de almacén2Unidad no definidaKILO QUESO CHANCO  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
30222703
Mercancías de almacén5Unidad no definidaKILOS TOMATES  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
Total Neto $ 50.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.662
TOTAL OC $ 60.512


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.