Orden de Compra. Nº3880-65-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3880-5-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAULE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3880-65-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3880-5-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3880-5-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Maule
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULE
R.U.T. 69.110.900-3
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAULE
R.U.T. 69.110.900-3
Dirección de Facturación Balmaceda 350
Comuna Maule
Impuesto 2739049,5
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 350
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGRED
Razón Social CRISTIAN ANDRÉS CAMPOS HENRÍQUEZ
R.U.T. 9.101.735-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGRED
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161511
Radios1GlobalMANTENCIÓN RADIOS MOVILES Y BASES POR 11 MESES, SEGURIDAD PUBLICA SEGUN BASES Y ARCHIVOS ADJUNTOS.mantencion de equipos para el buen funcionamiento por un periodo de 11 meses. incluye.visitas periodicas preventivas y correctivas. $ 14.416.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.416.050 $ 14.416.050
Total Neto $ 14.416.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.739.050
TOTAL OC $ 17.155.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.