Orden de Compra. Nº3881-210-SE19 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3881-210-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4575-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra Ernesto Riquelme 269
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T. 69.141.000-5
Dirección de Facturación Ernesto Riquelme 269
Comuna Pinto
Impuesto 131035,17533602
Dirección de Envío de la Factura Ernesto Riquelme 269
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería San Sebastián
Razón Social CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T. 8.646.001-7
Sucursal Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101614
Sacos de aire para cargar15Unidad no definidaSACOS ROJOSSACOS ROJOS $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.395
31201516
Cinta reflectiva1Unidad no definidaCINTA PELIGROCINTA PELIGRO $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
27112007
Tijeras de podar1Unidad no definidaLIMA MOTOSIERRALIMA MOTOSIERRA $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
31161502
Tornillos de anclaje1Unidad no definidaGRAPASGRAPAS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924
31211501
Pinturas al esmalte3Unidad no definidaCERESTAIN IMPREGNANTECERESTAIN IMPREGNANTE $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
31161502
Tornillos de anclaje1Unidad no definidaTORNILLO CABEZA LENTEJATORNILLO CABEZA LENTEJA $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
30111601
Cemento22Unidad no definidaCEMENTOCEMENTO $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.982 $ 58.975
11151510
Fibras vegetales10Unidad no definidaCORDEL CUERDA NYLONCORDEL CUERDA NYLON $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
31162005
Clavos para tejados19,14Unidad no definidaCLAVO DE 4CLAVO DE 4 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.685 $ 17.692
31162005
Clavos para tejados5Unidad no definidaCLAVOS DE 21/2KILOS CLAVOS DE 21/2 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
31162005
Clavos para tejados7Unidad no definidaKILOS DE CLAVO DE 3KILOS CLAVO DE 3 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.468 $ 6.471
11121603
Troncos35Unidad no definidaTAPAS DE MADERATAPAS DE MADERA $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.050 $ 22.059
27112103
Abrazaderas1Unidad no definidaABRAZADERA COAXIALABRAZADERA COAXIAL $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748
11121603
Troncos25Unidad no definidaPALOS 2X3PALOS 2X3 $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.525 $ 31.513
11121603
Troncos200Unidad no definidaTABLA TRONCOTABLA TRONCO $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.200 $ 452.101
13111010
Nilón17Unidad no definidaNYLON NEGRONYLON NEGRO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.286
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definidaREMACHE POPREMACHE POP $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31162404
Grapas de ferretería1Unidad no definidaBROCA METALBROCA METAL $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
Total Neto $ 689.659
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.035
TOTAL OC $ 820.694


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.