Orden de Compra. Nº
3881-210-SE19
"
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PINTO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3881-210-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-04-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4575-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Unidad de Compra
Ernesto Riquelme 269
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
R.U.T.
69.141.000-5
Dirección de Facturación
Ernesto Riquelme 269
Comuna
Pinto
Impuesto
131035,17533602
Dirección de Envío de la Factura
Ernesto Riquelme 269
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería San Sebastián
Razón Social
CRISTIAN ROBERTO LARA REYES
R.U.T.
8.646.001-7
Sucursal
Ferretería San Sebastián
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24101614
Sacos de aire para cargar
15
Unidad no definida
SACOS ROJOS
SACOS ROJOS
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.395
31201516
Cinta reflectiva
1
Unidad no definida
CINTA PELIGRO
CINTA PELIGRO
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.479
$ 7.479
27112007
Tijeras de podar
1
Unidad no definida
LIMA MOTOSIERRA
LIMA MOTOSIERRA
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
31161502
Tornillos de anclaje
1
Unidad no definida
GRAPAS
GRAPAS
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 924
$ 924
31211501
Pinturas al esmalte
3
Unidad no definida
CERESTAIN IMPREGNANTE
CERESTAIN IMPREGNANTE
$ 21.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.000
31161502
Tornillos de anclaje
1
Unidad no definida
TORNILLO CABEZA LENTEJA
TORNILLO CABEZA LENTEJA
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
30111601
Cemento
22
Unidad no definida
CEMENTO
CEMENTO
$ 2.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.982
$ 58.975
11151510
Fibras vegetales
10
Unidad no definida
CORDEL CUERDA NYLON
CORDEL CUERDA NYLON
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.782
31162005
Clavos para tejados
19,14
Unidad no definida
CLAVO DE 4
CLAVO DE 4
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.685
$ 17.692
31162005
Clavos para tejados
5
Unidad no definida
CLAVOS DE 21/2
KILOS CLAVOS DE 21/2
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.622
31162005
Clavos para tejados
7
Unidad no definida
KILOS DE CLAVO DE 3
KILOS CLAVO DE 3
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.468
$ 6.471
11121603
Troncos
35
Unidad no definida
TAPAS DE MADERA
TAPAS DE MADERA
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.050
$ 22.059
27112103
Abrazaderas
1
Unidad no definida
ABRAZADERA COAXIAL
ABRAZADERA COAXIAL
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 748
$ 748
11121603
Troncos
25
Unidad no definida
PALOS 2X3
PALOS 2X3
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.525
$ 31.513
11121603
Troncos
200
Unidad no definida
TABLA TRONCO
TABLA TRONCO
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 452.200
$ 452.101
13111010
Nilón
17
Unidad no definida
NYLON NEGRO
NYLON NEGRO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.280
$ 14.286
31161503
Clavo-tornillo
1
Unidad no definida
REMACHE POP
REMACHE POP
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
31162404
Grapas de ferretería
1
Unidad no definida
BROCA METAL
BROCA METAL
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
Total Neto
$ 689.659
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 131.035
TOTAL OC
$ 820.694
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.