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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3881-269-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3881-86-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
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R.U.T. |
69.141.000-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
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R.U.T. |
69.141.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Ernesto Riquelme 269 |
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Comuna |
Pinto
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Impuesto |
788500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ernesto Riquelme 269 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BIO PIEDRAS |
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Razón Social |
ÁLVARO DE JESÚS TORRES GONZÁLEZ
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R.U.T. |
13.356.188-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BIO PIEDRAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 100 | Metro Cúbico | METROS CÚBICOS DE ARENA | |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 100 | Metro Cúbico | METROS CÚBICOS DE GRAVILLA 3/4 PULGADAS | |
$ 13.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.300.000
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$ 1.300.000
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 220 | Metro Cúbico | METROS CÚBICOS BASE ESTABILIZADA DE 1,5 PULGADAS | |
$ 7.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.650.000
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$ 1.650.000
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Total Neto
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$ 4.150.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 788.500
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$ 4.938.500
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.