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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3881-310-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
adquisicion de materiales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3881-65-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
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R.U.T. |
69.141.000-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ernesto Riquelme 269 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PINTO
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R.U.T. |
69.141.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Ernesto Riquelme 269 |
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Comuna |
Pinto
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Impuesto |
16775,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ernesto Riquelme 269 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BLUE MIX SPA |
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Razón Social |
BLUE MIX SPA
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R.U.T. |
77.283.950-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BLUE MIX SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60122003
| Agujas de coser a mano | 1 | Unidad no definida | AGUJAS | SET DE 10 AGUJAS LANA |
$ 212,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 212
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$ 212
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60122003
| Agujas de coser a mano | 14 | Unidad no definida | COLA FRIA | COLA FRIA MADERA 1 KL AGOREX |
$ 5.797,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.158
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$ 81.158
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60122003
| Agujas de coser a mano | 3 | Unidad no definida | MASAS | MASAS DASS 1 KL BLANCA |
$ 2.308,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.924
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$ 6.924
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Total Neto
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$ 88.294
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.776
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$ 105.070
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.